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¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
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Tengo un problema de asientos
Te pido por dios que me eches una mano en unos asientos que debo de hacer pues sino no podría terminar el ejercicio. Y lo debo de terminar para el lunes Los demás asientos los se hacer pero este no me sale ni pa tras .POr Dios me juego mucho .El...
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Ayuda contabilizar bancos
Necesito ayuda urgente tengo un montón de papeles de bancos que contabilizar y no se por donde empezar, nunca e contabilizado bancos y no se como hacer los asientos y que tengo que contabilizar y que no. Te digo ejemplos Abonos por transferencias...
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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
Nuestro asesor nos dijo que el impuesto de sociedades 2009 salia unos 15287.56, y se contabilizó. Pero ahora sabemos que la cantidad no es esa, sino 12230.05, entonces mi pregunta es que asiento tengo que hacer en la contabilidad
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Gastos bancarios que paga el cliente
Los gastos bancario NO SE DECLARAN EN EL 347, es una de las exenciones p`revistas en el Artº 20-uno-18 de la Ley 37-92 y en el Artº 2, apartado 2B y 32 de la Ley 240271985. Cuando devuelven la letra, yo lo contabilizado en la cuenta del cliente para...
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Asiento contable penalización por demora obra
El día 3 de Noviembre se produjeron una serie de mejoras en un terreno ( alumbrado, ..) . Se pago una cierta cantidad por transferencia y el resto se pagaría al finalizar las obras. El asentamiento fue el siguiente 25000 euros (210) Terrenos a...
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Modificar la 570 en contasol sin repercusión contable
Quiero modificar la cuenta 570 para poner la cantidad que yo quiera a cierre del año 2016 y para que en el asiento de apertura de 2017 aparezca esa cantidad que yo quiero, pero no quiero que tenga ninguna repercusión contable, ¿Por qué quiero hacer...
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Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
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Facturas certificaciones de obra y 347
Hace tiempo hice una consulta sobre este tipo de facturas. Estas facturas no se han pagado en el 2005. Las tengo contabilizadas como 606x 470X A 404 Mi duda es si tengo que declararlas en el modelo 347 ya que son facturas de un importe bastante alto...
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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