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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
1 respuesta
¿Cómo acabar con el saldo de la cuenta 5555?
Querría saber como acabar con el saldo que tengo en la cuenta 5555 (descuadres), la tengo en el pasivo en negativo, por lo tanto, es a favor de la empresa. ¿En qué partida contable lo puedo meter?
1 respuesta
Gasto transporte fuera factura compra
Quisiera saber en que cuenta se contabiliza el transporte a cargo de la empresa para transportar materias primas del proveedor al almacén, pero fuera de la factura de compra de la mercancía. Donde trabajo siempre lo hemos puesto en la 624 pero he...
2 respuestas
Factura proveedor contabilizada doble como solucionarlo?
Os comento en el año 2014 se contabilizó una factura de proveedor y en el año 2015 también se facturo la misma factura, ahora yo me he dado cuento de ese error.. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pensé en hacerle un asiento como si fuese al revés: 430-700...
1 respuesta
Diferencia entre anticipo y pago a cta
Como diferencio entre anticipo y pago a cta, porque realmente yo utilizo siempre la misma cuenta 407. ¿Cuándo es anticipo tiene el proveedor que mandarme una factura por el pago que anticipo? ¿Y yo contabilizar el iva en ese mismo asiento?
1 respuesta
Ecpn.- Duda en la cuenta 118
En el ejercicio 2008 hubo una aportación de los socios: 572 a 118, la cual reflejé en el ECPN en la columna otras aportaciones de socios y en la fila de otras operaciones con socios o propietarios (casilla 512 y 610). En el 2009 he hecho el asiento...
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Facturas de compras de 2018 recibidas en 2019
Tengo que contabilizar una factura de una compra que hice en 2018 y me ha llegado en febrero de este año; la contabilizo como gasto del año al que corresponde, es decir, 2018, y la declaro en el IVA del primer trimestre de 2019 para que me cuadre la...
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Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
1 respuesta
Contabilizar sanción aeat
Me gustaría saber como se contabiliza una sanción de hacienda, ya que hasta ahora solo he contabilizado el pago de las sanciones de la siguiente manera: (473) a (572) Lo que ocurre es que el saldo que se me queda es positivo en lugar de quedar...
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Contabilizar autónomo
Mi jefe no tiene nómina sino que es autónomo y el pago del mismo es satisfecho con el dinero de la empresa. ¿Esto cómo se contabiliza? Es que me han dicho que se contabiliza de manera distinta
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