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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
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Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
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Ultimo pago de leasing
Este mes he pagado la ultima letra del leasing del coche de la empresa, esta ultima letra es la opción de compra. Imagino que ahora tengo que dar de alta dicho vehículo como inmovilizado material de la empresa. Mi pregunta es que asientos tengo que...
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Ayuda urgente: asiento con gastos suplidos
Tengo que contabilizar la siguiente factura de una asesoría y no se como hacerlo: Gastos suplidos : 6384,84 Honorarios gestiones: 192.32 IVA 16% 33.17 Total Factura: 6610,33 Recibidas a cuenta: 8100 Saldo a s/favor : -1489.67
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Ajuste contable de cuentas por descuadre
En las última cuentas anuales las cantidades de caja y banco no se correspondían con la que debería ser y este año por culpa de ese descuadre, también me quedan descuadradas, ¿Cómo podría ajustarlo?
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Ecpn.- Duda en la cuenta 118
En el ejercicio 2008 hubo una aportación de los socios: 572 a 118, la cual reflejé en el ECPN en la columna otras aportaciones de socios y en la fila de otras operaciones con socios o propietarios (casilla 512 y 610). En el 2009 he hecho el asiento...
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Determinar sumas acumuladas meses anteriores
Tengo una tabla DYH donde tengo los campos debe, haber y cuenta. Además tengo la tabla asientos donde tengo el campo fecha. Cuando ordeno por cuenta y por rango de fecha todo sale correctamente, salvo el monto acumulado de los meses anteriores...
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Cargo que me hacen por error
Un proveedor me gira por error un recibo de 300 euros., quedamos en que me hace una transferencia. Dicha transferencia me la hace tres meses después. ¿Cómo contabilizo esos 300 euros para tener banco cuadrado?
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Compensación de perdidas con cargo a Reservas
Me gustaría saber si tenemos perdidas de ejercicios y también saldo en la cuenta de reservas voluntarias, Si se debe hacer algún asiento para poder compensar las perdidas de ejercicios anteriores. Y qué asiento sería.
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Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.
He empezado a trabajar en una sl y de la documentación que me han aportado las cuentas 551 y 171, tienen saldos muy elevados. He estado mirando el motivo de estos saldos son por ajustes contables que se han realizado contra esas cuentas y las cuenta...
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Contabilidad agencias de viajes
Desearía que me pudiera indicar el titulo de algún libro de contabilidad en el que se trate el régimen especial de agencias de viajes, y sobre todo que tenga ejemplos prácticos de asientos que se dan en este tipo de empresas.
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