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Reparto remanente
Somos una Ute, union temporal de empresas, que hemos repartido una parte de los beneficios entre sus socios. Lo hemos imputado a la 553 de socios, pero creo que no es muy correcto. Por otro lado, hay que saldar la cuenta 553 a final de año o se puede...
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Contabilidad devolución
¿Cuándo se debe contabilizar una devolución de hacienda de iva, cuando se solicitó o cuando efectivamente se pago?
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Asiento de capitalización de resultados del 2009
En el balance de sumas y saldos del 2010 me sale en la cuenta 129 el resultado del ejercicio del 2009, apreciaría mucho si alguien me dijese como corregir esto.
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Corte en el suministro eléctrico
Mi pregunta es que tengo un inquilino que se ha marchado y es el titular del suministro eléctrico y tiene una deuda con iberdrola y hoy me he enterado que el lunes día 26 a primera hora cortan la luz, sé que la deuda se la reclamaran a el, pero como...
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Problema con balances - contaplus Elie
Necesito saber que tengo que hacer para que al imprimir un balance de sumas y saldos de un periodo me aparezca como saldi inicial el saldo del periodo anterior, en vez de 0.
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Sigo con la cta. 471
Sus respuestas anteriores me han sido de gran utilidad, pero sigo con una duda para contabilizar los saldos acreedores de la seg. Social del año 2004, que no se han contabilizado y tendría que hacerlo ahora de forma global. Por ejemplo, tengo los...
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Anticipos proveedores
Somos una agencia de viajes. Si damos un anticipo al mayorista, ¿Cómo lo tengo que contabilizar? Ya que si lo incluyo en la 407 como anticipos a proveedores, se refleja en la cuenta de activo de existencias, y no es el caso, ya que somos una empresa...
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Contabilizar venta con dto.pronto pago
¿Tengo una fra. Con B.I de 43.513,41? Menos un descuento por pronto pago del 3%, ¿1.305,40? ; Dando una nueva B.I. De 42.208,01 sobre la que aplicamos un iva del 16%, ¿6.753,28? ; ¿Siendo el total de 48.961,29?. ¿Cómo puedo efectuar el asiento...
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Saldo cuenta 551
¿La cuenta 551 puede quedar al cierre anual con un saldo acreedor de 20.000? ¿Con hay que hacer un traspaso de la 551 a 570 para dejarla a cero?
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Descuadre
Diferencias Quisiera saber a que se puede deber una diferencia entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Al ir a prepara un balance y PyG a 30 de septiembre me he encontrado con este problema y no se como solucionarlos. +En el Balance:...
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