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Pagos fraccionados
En que cuenta se contabilizan los pagos fraccionados sobre el I. De sociedades. He visto que en el impreso 200 hay que ponerlos en las casillas 601,2 y 3 o sea que si los contabilizase en la 473 ya llegarían al I.S. Deducidos (630 a 473) y no los...
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Contabilizar existencias inicio actividad
Voy a "intentar llevar" la contabilidad de una SL que he creado para compraventa de productos terminados. Me surge la duda de si al comprar las mercancías, las llevo a la cuenta 300 de existencias o a la 600 de compras. ¿Si las compras de mercancías...
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Contabilidad de constructoras
Quisiera todo acerca de como llevar una contabilidad en una constructora, pues me interesa mucho el tema.
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Liquidación del impuesto de sociedades con resultado contable negativo
Los voy a poner un poco en antecedentes, el año pasado tuve un resultado contable negativo y cuando hice el impuesto de sociedades, pensando que este año iba a recuperarme (ya que tenía previstas una inversiones que luego resultó no salieron) y lo...
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Contabilización cesión uso derechos musicales
Querría saber cuál sería la forma más correcta para contabilizar un factura correspondiente al pago por la cesión para su uso de dos canciones de un grupo italiano: a) Contabilízalo como un gasto en la cuenta del grupo 6 correspondiente. B) Ponerlo...
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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
Ahora me surge otra duda, el año anterior no se llevo la contabilidad en la empresa si no que la hizo un asesor, este año la queremos llevar nosotros, así que solo tenemos un informe de cuenta de perdidas y ganancias y otro de balance de situación,...
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Duda sobre dar de baja un activo contable
Se va a quedar inactiva la empresa a la que llevo la contabilidad y al tenerse que ir del local por estar de alquiler y no haber podido vender parte de sus activos, van a tirarlos. ¿Contablemente cómo lo tendría que hacer para darlos de baja? ¿Hace...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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