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Cierre y reapertura de cuentas
El directorio de una sociedad de responsabilidad limitada, al inicio del ejercicio 2010, acuerdan distribuir la utilidad del año 2009, la que fue de 20 millones de pesos, de la siguiente manera: 1. Para los socios. Sr. Armando Araos, Benjamín Bono y...
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Asiento para HP deudora por IS
Como sería el asiento para que el saldo de la cuenta 4709 cuadre con la devolución a solicitar a Hacienda. Partiendo de estos datos: 473 = 486,80 este saldo incluye retenciones y pagos a cuenta del IS; Beneficio antes de impuesto 293,89; 25% de...
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Anulación asiento proveedor
He hecho un asiento de una 600 a una 400 dejándola a deber, ahora resulta de que yo no tengo que pagar esa factura pues es un error del proveedor y tengo que hacer el contraasiento es decir anular la factura, ¿Pero cómo se hace? 400 a la 600? La 600...
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Contabilidad promotoras (PyG y Variación exist)
Tengo entendido que cuando una promotora tiene más del X% de la promoción "vendida" bajo contratos de reserva, tienen la posibilidad según la aplicación de ley contable, de reportar esas "ventas" como ingresos (según avance de obra) en las cuentas de...
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Cta 477 deudora y cta. 472 saldo cero, ¿Cómo liquido el IVA?
Si tengo la cuenta 477 HP, IVA repercutido con saldo deudor (ojo no acreedor como normalmente) y la cuenta 472 HP, IVA soportado con un saldo de cero euros ¿Cómo hago la liquidación del IVA TRIMESTRAL? ¿Me podéis poner un ejemplo?
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Contabilizar un trimestre del Modelo 300
En mi mano tengo un modelo 300 de iva presentado ya en hacienda. Los datos son: Total cuota devengada:11624,62 Total a deducir:24791,63 Diferencia:-13167,01 Atibuible a la Administración del Estado: -13167,01 RESULTADO: -13167,01 Compensación...
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Arreglar ingreso contabilizado en año anterior
Es la primera vez que hacemos consulta, espero que nos podáis dar una solución; la cuestión es la siguiente. En la contabilidad del 2007 se contabilizó un ingreso como una subvención de capital y se hizo el 31-12 la correspondiente periodificación de...
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¿Cómo regularizar cuenta 473 en ingresos por arrendamiento?
Tengo ingresos por el alquiler de un local. En la factura se aplica una retención que yo llevo a la cuenta 473. Me acabo de dar cuenta que en esa cuenta tengo un saldo acumulado en el debe. No sé si lo tengo que regularizar y como hacerlo.
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Facturas Gastos con suplidos
Una factura de asesoría lleva una cantidad correspondiente a suplidos que corresponden a Notaria (lleva retención), R.Mercantil etc. ¿Cómo lo tengo que contabilizar?
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Duplicidad en gasto
Acabo de comenzar a llevar la contabilidad de una empresa y revisando la documentación de la misma, me encuentro con que las facturas del registro mercantil y la de la notaría están sin contabilizar, a pesar de estar a nombre de la empresa. Sin...
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