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Tengo las cuentas 436 y 490 desde hace años con saldos puedo comensarlas?
¿Tengo desde hace varios ejercicios las cuentas 436 y 490 con el mismo saldo uno + y el otro - puedo cancelarlos? ¿Una cuenta contra la otra y que los saldos queden a cero? ¿Es correcto?
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Declaración hacienda alquileres
He realizado la declaración de la renta en este año 2012 y tengo una vivienda de alquiler y me han dicho en hacienda cuando he hecho la declaración lo siguiente: Este año 2012 ejercicio de la renta 2011, no puede producir los alquileres de reducción...
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Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
Estoy cerrando el año y he comprobado que la cuenta 476 me sale un saldo de -2588.91 euros, no se como cuadrar esa cuenta yo creo que es que lo contabilizo desde el asiento de las nominas te cuento como lo hago 640 salario bruto 475.1 irpf trabador...
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Liquidación intereses ejercicio 2002
Con fecha 03.01.2003 me cargan en mi cuenta los intereses de la cuenta correspondientes al mes de diciembre. ¿Qué cuenta utilizaré? 1º asiento 31.12.02 Cta 669 a Cta XXX 03.01.03 Cta XXX a Cta 572
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Declaración de Inversiones en Acciones
Soy español no residente con residencia en México. He realizado algunas inversiones en CFDs en un broker extranjero pero con transferencias de mi dinero personal que dispongo en España por un valor total de 30.000 euros hace 6 meses. La inversión no...
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Como regularizar IVA Soportado 472 a cierre año? Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que no declara IVA ni IS
Tengo dudas a la hora de hacer el asiento de regularización de la única factura con iva que hemos pagado en la asociación sin animo de lucro. Se trata de una asociación, donde las aportacionesde los socios (alumnos) se destinan a formación, con...
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Gtos constitucion e Impto beneficios
Disculpa por volver a molestarte me gustaría que me indicaras, pues han aparecido unas facturas de notaria de los gastos de cosntitucion del año 2007 de la sociedad y no están aun contabilizados como debo realizarlos teniendo en cuenta la cuenta de...
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Compra-venta coche empresa
No se como realizar este asiento, si me puedes ayudar. La empresa ha vendido su vehículo que tenía por 17000€ (B.I:14049,59€ IVA:2950.41€) al concesionario donde se ha comprado otro vehículo por 61000€ (B.I.:46386,23€ IVA: 9741,10€...
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¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
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¿Cambiar de inmovilizado?
Feliz año a todos.. Quería saber si es posible hacer este asiento: D. 216 H. 219 Expongo: en 2011 contabilice unas facturas de inmovilizado en la cuenta 219, y ahora me dado cuanta que tienen que ir a la cuenta 216, ni tampoco las he amortizado...
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