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Problema al pasar facturas de facturaplus a contaplus
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Retenciones en fras. De obra
Necesito que me digáis que cuentas utilizaremos para contabilizar las retenciones que se realizan en una fra. Emitida de una empresa de construcción, me explico; la fra. Se emite con su iva pero también lleva una retención del 5%, estas retenciones...
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Rappels s/v en facturaplus
Estoy intentando aprender facturaplus 2009 por mi cuenta. He dado de alta un tipo de rappels por tramos. He reailzado varias facturas a clientes cuya suma total está entre esos tramos de rappel. Cuando llega fin de año y quiero aplicar el rappel, no...
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Como guardar un informe filtrado de access en PDF
Tengo hecha una base de datos de facturación, y en el formulario de "FACTURAS" un botón que al hacer Click, me abre en vista preliminar, el informe "FACTURAS_A_CLIENTES" ya filtrado con el cliente que tengo Activo en el formulario. Lo he conseguido...
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Anulación fra.inmov.+amtz.inmov.
Tengo una duda y no sé como contabilizar este supuesto. Hemos comprado 1 ordenador (227) el 29/10/04 por 1.800 euros + IVA (472) a un Acreedor de inmovilizado (523), lo contabilizamos y dotamos la oportuna amortización (682) a (282), la amortización...
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¿Cómo lo contabilizo?
A ver si me pueden echar una mano... Tengo la factura de la luz, donde la han incluido un abono, porque las lecturas anteriores se han realizado mal.. El tema está, en que no se como contabilizar este abono... El asiento que yo normalmente hago es el...
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Enlazar datos a Contaplus
Tengo una BD Access de facturación. ¿Cómo podría enlazar a contaplus?
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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Iva en anticipos
Buenaassssssssss: Tengo una duda respecto a los anticipos tanto de proveedores como de clientes. A la hora de introducir o realizar el asiento contable, tengo que desglosar la parte del iva y contabilizarlo en la cuenta 477 o 472( dependiendo del...
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Como contabilizar una factura emitida que no cobrare ya que son trabajos realizados a un proveedor que le debo dinero.
Tengo un proveedor al cual le debo dinero, y en lugar de pagarle la deuda la vamos quitando realizando trabajos para dicho proveedor. ¿Cómo puedo hacer los asientos contables?
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Compras a crédito
Zepelina. Si pudieras enviarme, que asientos contables realizar en una compra acredito, 15 días antes de enviarnos la mercancía pagamos el 20% al momento en que nos envían la factura y la mercancía pagamos el 50% y el resto a 30 días. ¿En qué momento...
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