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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Problemas cierre CONTAPLUS - traspaso subcuentas
El cerrado el 2010 y abierto 2011 pero en 2011 no aparecen todas las subcuentas que tengo en 2010. El programa CONTAPLUS es original. ¿Os ha ocurrido alguna vez esto? Es que faltan tanto de gastos, como de proveedores. ¿Sabéis solucionarlo? ¿Alguna idea?
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Como contabilizar un traspaso de dinero
¿Cómo puedo contabilizar, el día 31/12 hicieron una transferencia de una de nuestras cuentas a otra pero esa transferencia no llega a la otra cuenta hasta el día 1/12.Por que en el haber tengo la cuenta 572 de donde sale el dinero pero que tengo que...
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El balance actual me aparece la caja en negativo, como puedo soluciona
Por error al meter las cifras en contabilidad de hace unos años se va arrastrando la caja en negativo, al sacar el balance el efectivo y otras cuentas sale en negativo y sabemos que no puede ser así. ¿Alguien podría decirme si se puede arreglar? Y como?
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Contabilidad asiento de nómina
Voy a contabilizar un asiento global de nóminas del mes, y el asiento que me saca directamente el programa de nóminas (no es nuestro, es de un asesor externo) me sacar unas cantidades a la cuenta 4753 al Haber, exactamente la misma que en el Debe ha...
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Traspaso de peluquería
Espero que me puedas ayudar o si no remitirme a otro experto en caso que no esté en la categoría correcta. Tengo una peluquería que quiero traspasar y me gustaría conseguir la plantilla del contrato de traspaso. También saber que porcentaje tengo que...
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¿Cómo contabilizar aplazamiento del mod 111?
Trabajo en una promotora, hace poco pedimos un aplazamiento del modelo 111 y nos la concedieron. Hoy me han cargado la primera cuota de la liquidación del aplazamiento. ¿La cuestión es que no se como debo contabilizar la concesión del aplazamiento ni...
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Duda contable
Alguien me podría explicar como funcionan las facturas de fianza, como serian los asientos.
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
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