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Fechas donde se contabilizan las liquidaciones IVA
Presenté el modelo 300 del 2T y el 3T el 22 de Octubre. Con que fecha debo contabilizar estos modelos, con la fecha de presentación o la fecha de fin del trimestre según corresponda (30/06 y 30/09). El del 4T lo presenté el 30 de enero, ¿Con qué...
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Asiento notaria
Tengo dos facturas de notario: 1ª constitución sl Base 393,13 iva 62,9 Nª Octava 5,11 Impuestos comunidad Madrid 35 Total 496,14 Retención IRPF 15 % -58,97 Liquido 437,17 2ª Poder mercantil Base 108,79 iva 17,41 Suplidos 3,31 Total 129,51 Retención...
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Contabilizar descuentos visa plata
Al comprar con la tarjeta plata me hacen descuentos de 5% en algunas gasolineras por lo que de la factura a lo que es cargado al banco puede haber diferencia, ¿Cómo contabilizo este descuento y a que cuenta debería anotar esta diferencia?
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¿Puedo hacer ajustes en el IVA soportado al cierre del ejercicio?
Tengo dudas ya que tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio anterior y la cuenta del iva soportado me queda con saldo deudor. Resulta que se contabilizaron unas facturas con fecha contable mes de diciembre después de presentar el modelo 303 del...
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Como se contabiliza el alquiler de un local, en régimen de recargo de equivalencia
Quisiera saber dos cuestiones: 1º) Como se contabilizaría el gasto del alquiler de un local, si la empresa esta en el régimen de Recargo de Equivalencia; y 2º) Como se contabilizarían las facturas intracomunitarias de proveedores, si la empresa esta...
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Apertura contabilidad
Comienzo mi gestión de la contabilidad en una asociación con 20 años de antigüedad que no llevaba contabilidad hasta el momento. Se me plantea la cuestión de valorar los activos de la entidad para hacer el asiento de apertura y junto con el dinero de...
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Factura con descuento por volumen
Tengo una duda en contabilizar una factura con descuento por volumen, transporte a cargo del cliente, podrían ayudarme por favor en realizar el asiento para contabilizar dicha factura. Importe bruto 5000 Rappel volumen -1000 Transporte a cliente +...
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Iva no compensado
Me gustaría saber como se contabiliza un iva, que el transcurrir cuatro años ya no se puede compensar, y al 31 de diciembre tiene que desaparecer de la cuenta 470, ¿Cómo se realizaría el asiento?, ¿Sería una perdida?
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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