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Cuando contabilizar ingreso o gasto
Me he dado de alta como autónomo, comercio minorista. No hago liquidación de IVA pero sí IRPF. La duda que tengo es la siguiente. Hago una factura el 29 de Septiembre y se me paga el 3 de Octubre. ¿Cuándo contabilizo el ingreso, a fecha de la factura...
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Contribuciones de socios
Hace poco iniciamos una actividad como sociedad limitada. Antes de dar de alta y hacer todos los pasos necesarios para constituir la empresa tuvimos que dar un señal de alquiler de un local. Como no tuvimos cuenta bancaria de la sociedad en ese...
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Empresa nueva creación
Voy a empezar a llevar la contabilidad de una nueva empresa y voy un poco perdida ya que nunca he empezado de "cero" la contabilidad. ¿Los primeros asientos de contables básicos cuales son? ¿Las facturas anteriores a la constitución de la S.L. Están...
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¿Qué se debe hacer con las retenciones prácticadas por el Banco en los interéses abonados por las cuentas de ahorro?
Los intereses obtenidos en las cuentas de ahorro de una empresa contablemente se llevan a la cuenta 769 y las retenciones a la 473. ¿El importe de la 473 se debe declarar a Hacienda mediante algún modelo o es el propio Banco el que lo declara? Estoy...
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Cómo contabilizar las subvenciones del Inega
Este año el Inega concede una subvenciones o ayudas que tienen que ir reflejadas en la factura de venta al cliente. El importe de la subvención se descuenta del total de la factura, es decir, el total de la factura es Base Imponible+IVA-Descuento de...
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Subvenciones de explotación
Cierro ejercicio en una cooperativa y tengo una duda, resulta que hemos recibido por primera vez una subvención de explotación pero está pagada en junio, cuando yo cierro ejercicio es a 31 de mayo pero corresponde a los gastos justificados del año...
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Asiento de seguros sociales de un mes
Tengo un bar con dos empleados, los dos de baja medica y los seguros sociales mes tras mes me salen en negativo como podría contabilizarlos me doy cuenta de que la cantidad negativa de los seguros sociales va a la 471 por el debe para compensar en...
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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