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Iva a compensar tras una revisión...
Tengo un problemilla y es que tengo una constructora que tenia un iva a compensar de 219.000 euros al principio del año 2008 y tras una revisión de iva le quitan 153.000 euros. De tal manera, que para regularizar el iva en el 2.009 tendría que hacer...
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¿Debo hacer nota débito cuando no pagan todo el valor de la factura?
Envíe una factura pero el cliente no me pago completo, así que ahora el tiene un saldo pendiente por pagarme. Debo hacerle una nota débito por el valor que esta pendiente de pagarme, o cual es el proceso para contabilizarlo.
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Contabilizar la baja de un inmovilizado material
En su día mi empresa adquirió una maquina por valor de 12.250€ a través de un leasing. Y en este momento ya no cumple ningún servicio en la empresa, por lo que queremos darla de baja en la contabilidad por desaparición física. La maquina esta en...
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Aportaciones socios
¿Cuál seria l a mejor formar de hacer el asiento de ingreso por aportaciones de socios?.
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Asientos mal contabilizados en 2003 y 2004
Hace poco que he comenzado a trabajar en una empresa y me encuentro con que tiene facturas de proveedores y clientes pagadas pero no contabilizado bien el pago de estas. Ya que ahora me aparecen como no pagadas y claro como deurodes pendientes de...
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Deposito cuentas anuales rechazadas
Me gustaría información sobre que medidas tomar ante un problemón que me he encontrado. Somos una pequeña empresa SL)(con un volumen de actividad económica irrisorio) que este año depositamos por primera vez las cuentas anuales en el registro...
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¿Cómo contabilizar: cliente mi emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, va a la 608?
Mi cliente emite una factura por las horas que ha estado revisando la mercancía, o sea las horas del operario la tengo que pagar yo, me ha enviado una factura como proveedor, y es mi cliente, ¿La debo contabilizar a la 608?
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MODELO 347 Operaciones con terceras personas.
Tengo una duda que no me terminan de resolver con el modelo 347 presentado este año. Algunas facturas sucede que no se contabilizan en su trimestre correspondiente porque la manden con retraso o cualquier cosa, entonces este año al comparar importes...
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Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
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Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
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