Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Cómo tratar la cuenta 142 al cierre del ejercicio
Preguntas y respuestas relacionadas
Exceso de previsión en cuota a pagar impto.sociedades
A 31/12/06 se hizo un exceso de previsión osea 630 a 4752 del importe a pagar del Impuesto sobre sociedades, con lo cual dentro del 2007 me queda Hacienda Publica acreedora por unos 4000 euros que no son reales. ¿Es correcto hacer dentro del 2007 el...
2 respuestas
Tengo las cuentas 436 y 490 desde hace años con saldos puedo comensarlas?
¿Tengo desde hace varios ejercicios las cuentas 436 y 490 con el mismo saldo uno + y el otro - puedo cancelarlos? ¿Una cuenta contra la otra y que los saldos queden a cero? ¿Es correcto?
1 respuesta
Contabilizar facturas combustible con deducción del 50% de iva.
Tengo que contabilizar unas facturas de combustible de las que solo me puedo deducir el 50% de iva y no tengo muy claro como rectificar el asiento de dichas fras. Para que después cuadre y me salga el gasto completo para el IRPF.
1 respuesta
¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
1 respuesta
Contabilizar facturas con nombre de uno de los socios
Voy a llevar la contabilidad de una nueva empresa, y tengo dudas... Tengo facturas de compra de un ordenador y material de oficina vario con fecha anterior a la constitución de la empresa y a nombre de uno de los socios, ¿Estas facturas las puedo...
1 respuesta
Asiento contable cheque rechazado
Al realizarse una venta el asiento contable es el siguiente: Deudores por venta 100 Venta 100 Al cobrarse con un cheque: Cheque en cartera 100 Deudores por venta 100 Ahora si el cheque es rechazado, ¿Cómo registro los gastos bancarios? ¿Estaría bien...
1 respuesta
Venta de un vehículo que ya estaba amortizado por la sociedad limitada.
En la empresa, en el ejercicio 2010 se dio de baja com inmovilizado un vehículo, el cual se ha vendido a otra empresa, ¿Cómo seria el asiento de esta venta?, como una venta normal (700) o como
1 respuesta
Remesa recibos a la vista
El asiento de prestación de servicios y cobro es el siguiente: 430-X Clientes a 705 - Prestación de Servicios. 57X - Banco o caja a 430-X Clientes Quisiera saber si es cobro de recibos a la vista, hago una remesa, ¿El asiento como sería en este caso?
1 respuesta
Modelo 569 hidrocarburos
Llevo la contabilidad de una gasolinera, cuando liquido el impuesto de hidrocarburos en el modelo 569 que se hace trimestralmente, yo le he hecho a al cuenta contable 4759, pero esta cuenta me acumula el saldo de todos los trimestres, quiero decir...
1 respuesta
Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Contabilidad