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Amortización leasing
Cerrando la contabilidad del 2010, me he dado cuenta que uno de los leasings de un camión que tenemos y adquirido en abril del 2009, no tiene realizada la amortización del 2009. Ahora cerrando el ejercicio 2010 hago la amortización del ejercicio;...
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Inspección de iva
Acabamos de pasar una inspección de Iva. Nos han quitado algunas facturas recibidas por lo que el importe a devolver figurado en la cuenta 470 de nuestra contabilidad es mayor que la cantidad que nos van a devolver. ¿Qué asiento debo de realizar para...
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Perdidas y Ganancias
¿Cuándo cierras el ejercicio contable y abres el siguiente el beneficio o perdida que has tenido ese año se tendría que ir a la cuenta 129 Perdidas y Ganancias?... Yo uso el contaplus y al cierre del 2009 la perdida que tuve se me fue al asiento de...
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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¿Cómo contabilizo un premio a un cliente?
Trabajo en una tienda de muebles y hace poco tiempo ofrecimos entrar en sorteo, explico el sorteo: el cliente realizaba su compra y si le tocaba el cupón premiado se le devolvía el importe de la compra, en este caso 4.000 euros. ¿Cómo debo...
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Utilizar linea de descuento con pagare de proveedor
¿Un proveedor emite una factura de abono por 25000?, la cual contabilizamos en nuestra empresa como devolución de compras 25000(400) a (608)21551,72 A (472)3448,27 Y nos manda un pagaré por dicho importe. Este pagaré lo llevamos al banco para...
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¿Cómo contabilizar un pago por adelantado de un servicio facturado después?
En diciembre de 2006 efectué un pago por un servicio que no me han facturado hasta Enero de 2007. ¿Cómo debo contabilizar el pago realizado en Diciembre?
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Cómo anular un gasto del ejercicio anterior
¿Cómo es el tratamiento contable actual para anular una factura de gasto del ejercicio anterior?, ¿Hay qué llevarlo a reservas voluntarias y luego dar diferencia permanente? Y si es así, ¿En qué parte del PGC lo especifica?
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¿Pasos a seguir en contabilidad?
¡ Terminé el diario y el mayor Estoy con el cierre del ejercicio del diario, donde van las cuentas del grupo 621, 622, etc.. Acá es donde debo sacar los saldos del mayor para poder poner los importes. Luego viene el cierre del diario: donde van las...
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ISS por pertener a una UTE
Llevo la Contabilidad de una empresa que ha formado una UTE para dos obras. La contabilidad de las UTES y declaraciones IVA y todo lo referente a ellas la lleva el otro socio. A nosotros sólo nos dice lo que tenemos que facturar a la UTE...
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