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Como contabilizar el modelo 202
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Cómo contabilizar una factura impagada.
Tengo dos facturas impagadas de los meses de enero y febrero de 2008. Me gustaría saber cuándo debo hacer algo en la contabilidad respecto a estas facturas y qué apuntes debo realizar atendiendo a los siguientes dos criterios: - Que todavía tengo...
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Gastos de una Sociedad pagados por otra
Una Sociedad 'A' paga los gastos en que incurre otra Sociedad 'B' con la que, en principio, no tiene ninguna relación. ¿Cómo se contabilizaría esta forma de operar?
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¿Qué asiento hay que hacer si vendemos lotería con recargo?
Vendemos lotería con recargo. 1.El lotero nos la da ¿Qué asiento hay que hacer? 2. La repartimos y tenemos ingresos en cuenta banco según nos la van pagando ¿Qué asiento hay que hacer? 3.- Pagamos al lotero ¿Qué asiento hay que hacer?. Otra coas:...
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Diferencias entre libros anuales y cuentas anuales
En abril presenté ás cuentas anuales con un porcentaje de descuento del 25% en el impuesto de sociedades. En julio me enteré que por creción y mantenimiento de empleo podría aplicarme el 20% en el impuesto de sociedades y presenté las cuentas anuales...
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Cada trimestre contabilizo en la cuenta 473 el mod. 130 de IRPF (cargado a 473 y abonado al banco), Pagos por trimestres
Pero a final de año cómo se cancela la cuenta 473, cual es la cuenta de contrapartida. Porque el pago de la declaración de la renta no se considera deducible.
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Rehacer cuentas contables desde 2010 para que pasen datos a 2011
Tengo mucho lio porque llevaba tiempo sin contabilizar y me encuentro una empresa que a perdido la contabilidad y la que tiene de 2012 esta fatal hecha... Nos devolvieron las cuentas del registro por defectuosas y estoy iniciando desde que abrió la...
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Junta de compensación
Quisiera saber cómo se contabiliza una junta de compensación, en qué cuenta se contabilizan las derramas ingresadas por los propietarios.
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Venta de vehículo al desguace
Hemos entregado un vehículo al desguace. Éste nos solicita la factura para pagarnos el importe por dicha entrega. En contabilidad está creado la cuenta del bien 218.x, pero no tiene movimientos de cuando se adquirió. El caso es que no hay nada...
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