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Contabilidad con pago de un cheque por devolución
Tengo una factura para contabilizar, la mitad se pagó con la tarjeta y la otra mitad a través de un cheque devolución (anteriormente se había comprado un artículo y posteriormente se devolvió dando un cheque devolución para una posterior compra en...
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¿Debo realizar asiento de variación de existencias si todo lo comprado se ha vendido?
Esto me resulta nuevo del todo, así que disculpad mi ignorancia, por favor. Al cierre de un ejercicio se debe crear un asiento de variación de existencias, dando de baja las iniciales y de alta las finales... Pero ¿Qué debo hacer en el caso de que...
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Distribución de resultados e impuesto de sociedades
La distribución de resultados de la sociedad ya está contabilizada, por los beneficios de la empresa he pagado por Impuesto de Sociedades 858,00 €, este importe y una vez distribuido los resultados me queda pendiente en la cuenta de Pérdidas y...
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Iva de facturas
Mi consulta viene porque no sé como contabilizar una factura de los gastos de viaje de mi jefe. 1º) Una factura del hotel de Canadá y del restaurante de Canadá. 2º) Una factura del Hotel de italia y del restaurante de Italia.
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Cierre contable-impuesto sociedades
Debido a la baja del contable y por la fecha en que estamos me he visto obligada a llevar la contabilidad, mis conocimientos son básicos y agradecería me ayudasen. El resultado del 129, antes de impuestos, ha sido de 14000 eu de beneficio y existen...
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Archivo
Como debo archivar las facturas de una sociedad puedo hacerlo por un lado los ingresos y por otro los gastos siguiendo un orden cronológico o debo hacerlo todo junto ordenándolo por el numero de asiento para su mejor localización.
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Cierre del ejercicio en la contabilidad de SL y saldo de la cuenta contable 129
Una vez cerrado el ejercicio y obtenido el saldo de la cuenta 129 tras el asiento de regularización, el asiento que refleja el acuerdo de distribución del resultado, entiendo que debe hacerse en el siguiente ejercicio, ¿No?. Como la Junta tiene tres...
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Aportaciones de los socios 118 compensarla con 103 socios por desembolsos no exigidos
Tengo duda si podría compensar la cuenta 118 con el desembolso de capital no exigido 103. Me explico; mi empresa todavía no ha desembolsado todo el capital pendiente, pero en cambio ha ido haciendo aportaciones que se encuentran en la cuenta 118. En...
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¿Qué hacer con saldo en la cuenta 552?
¡ Tengo en el balance la cuenta 552 con saldo acreedor de 236,62 ¿Qué hago para saldarla? También tengo la cuenta 555 (part. Pend. Aplicac.) En el balance en el pasivo, o sea Acreedor pero tienen signo negativo - 1.014,02 ¿Tiene qué ver con deudas de...
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Préstamo de largo a corto plazo
Tenemos un préstamo que empezó en junio de 2010, con un año de carencia, por lo que desde junio de 2010 hasta junio de 2011 solo hemos pagado intereses. En junio de 2011 empezamos a pagar capital. Cada vez que nos cargaban en el banco el capital, lo...
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