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Leasing con IVA Diferido
La anterior contable contabilizó un Leasing con IVA diferido, es decir, dio de alta el leasing con un IVA diferido y va dando de alta el IVA sop con abono a esta cuenta cada mes. Pero lo hizo de un automóvil que es para uso de empresa y personal, por...
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Tengo un cliente en mi empresa que nos paga por Factoring. ¿Cómo lo contabilizo?
Tenemos un cliente que nos paga por Factoring ¿Me podrían decir cómo lo contabilizo?
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Olvido de amortización, ¿Cómo se puede modificarlo?
Tengo que hacer un ejercicio de amortización lineal, donde una empresa presenta saldos el día 31/12/08 y el mobiliario (216) aparece 3000. Amortización es de 10%. Lo que pasa que el Mobiliario fue adquirido el 1 de Agosto de 2007 pero ese año la...
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Ampliación en sociedad en constitución
Me gustaría consultaros el tratamiento contable del siguiente caso. Existe una sociedad "en constitución", con cif provisional, y ocurre que los socios, que pretendían realizar una ampliación de capital, en lugar de depositarla en la cuenta bancaria...
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Alquiler local
Te agradecería me indicases como contabilizo el alquiler de un local para oficinas y almacen. También necesitaría saber que impresos de la agencia tributaria necesito cumplimentar y cada cuanto tiempo
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Pago factura Diciembre
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Como contabilizar gastos de dietas en una empresa
Cómo contabilizar gastos de dietas al personal (conductores) en una empresa de logística nacional. Cuenta 629 al debe y la de bancos al haber ó Hay que hacer cuenta 629 al debe al haber la 410 y cuando se pague la 410 (debe) al banco (haber)
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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