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Eliminar vehículo inexistente de la contabilidad
Tengo dando vuelta por la contabilidad un vehículo de empresa que se compró con leasing hace ya no se cuanto, y que el pobre hace tiempo que ya no existe, pero en la contabilidad sigue apareciendo... Aparte, exiten saldos en dos cuentas (173 (H) y...
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Reducción de capital de una SL
Tengo una sociedad inactiva que en dos meses venderá todos sus activos ( una finca) que fue aportada y escriturada en su día como aumento de capital . Actualmente la sociedad ha cobrado las arras de dicha venta. La intención es que en cuanto se venda...
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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Factura de proveedor con Retención de Garantía
Acabo de recibir una factura de nuestro proveedor por importe total de 65.330,40€ en donde indica que el 5% corresponde a la garantía (3.266,52€), el primer vencimiento es en mayo (para realizar el pago) de los 62.063,88€ y el 31 de marzo de 2022 la...
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Impuesto de sociedades
En el año 2009 se realizó el siguiente asiento a 31-12-09: 4745 Cred perd com. 1600,14; 4709 HP Deudora dev impts 25582,25; 4730 HP Ret. Alq 25560; 4730 HP Ret. Bancos 22,25; 4790 Imp s/bº dif. 679,9; 6301 Imp diferido 920,27. La verdad es que no...
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Ejemplo practico asiento apertura contaplus 2010
Este año por primera vez tengo el programa contaplus 2010 y aunque me defiendo para efectuar los asientos, no se como puedo introducir los saldos que arrastro desde al año pasado que tenia una contabilidad interna sin informatizar
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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Numero de asiento y fecha de contabilización.
He comprobado en la contabilidad de la nueva empresa en que estoy trabajando, que los números de asiento no son correlativos del todo. Me explico. Por un lado contabilizan las facturas de compras, por otro las de ventas, y por ultimo varios...
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