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¿Cancelación de la cuenta de cliente contra la reservas voluntarias?
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Contabilidad de comprobación de IVA por la AEAT y tratamiento en el Impuesto de Sociedades
La Sociedad en cuestión ha tenido durante el 2016 un expediente de comprobación del IVA del ejercicio 2012 por parte de la AEAT, realizando ésta como resultado una liquidación paralela por ventas de contado no incluidas en el ejercicio 2012...
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Facturas no cobradas
Quisiera saber si puedo contabilizar unas facturas no cobradas abonando la cuenta 430 con cargo a la 650, sin necesidad de realizar la provisión puesto que estos clientes ya cerraron y son pérdidas en firme.
1 respuesta
Hacer la Reserva Legal a pesar de haber compensado
En varios ejercicios que se han obtenido beneficios se han compensado con pérdidas anteriores, saldo reflejado en la cuenta (121). No se hizo la Reserva Legal del 10% puesto que se compensaron. La cuestión es si a pesar de haberlos compensados...
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Anticipos cliente
Como debo contabilizar los anticipos que me realiza al banco mi cliente y después de facturas liquidar facturas. Lo he realizado así: 1º-438.0D------705.0H, 2º 572.0----438.0H, pero como liquido las facturas. Cuando intento realizarlo creo descuadre...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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Descuadre proveedor
Tengo una cuenta de un proveedor con un descuadre en el saldo que viene de años anteriores y este año me gustaría cuadrarlo y dejar la cuenta con el saldo correcto, que debería de hacer con la cantidad que se me descuadra.
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Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
1 respuesta
Regularizar asiento contable con perdidas ejercicio
Necesito saber que asiento contable tendría que hacer y en que fecha para regularizar la contabilidad con las perdidas de varios años. Sólo se han hecho (creo que por error) las perdidas de cada año a 30/06 de los siguientes años pasar la cuenta 129...
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¿Se puede utilizar las reservas voluntarias para pagar nominas?
¿En todo caso cuando se pueden usar y como?
1 respuesta
Compensación de clientes incobrables con la cuenta 118 aportaciones socios
Llevo la contabilidad de una empresa que tiene bastantes clientes de dudoso cobro a punto de pasar a perdidas por créditos incobrables 650. El caso es que tenemos una cuenta 118 aportaciones de socios con saldo positivo, que queremos minorar...
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