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Añadir al saldo de apertura
Este año, se cambió el programa de contabilidad de mi empresa y se realizó el correspondiente asiento de apertura con el balance que se extrajo de la 'contabilidad' anterior (realmente NO se llevó ningún tipo de contabilidad, sólo control de pagos a...
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Gastos reclamación
Me gustaría saber como puedo contabilizar un pago por banco en concepto de gastos de reclamación saldo deudor, reflejado en un extracto de la cta bancaria, ¿Y si puede ser que significa esto?
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Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
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Contabilizar ampliación de capital
Necesito que me ayuden a contabilizar la provisión de fondos y gastos de notaria de una ampliación de capital. ¿Hicimos una provisión de fondos de 927.10? Que pagamos a la notaria para la ampliación. ¿Ahora la notaría me pasa una factura de 121.20?...
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Factura rectificativa de un servicio
Con mi agradecimiento por adelantado, tengo un par de dudas sobre una factura rectificativa que tendré que hacer. En enero se cumplen seis meses que tendría que haber cobrado una factura, pero solo cobré una parte, quedando pendiente 150€+IVA que,...
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¿Los proveedores de inmovilizado necesitan dos cuentas?
Me gustaría saber si cuando tenemos un proveedor, que al mismo tiempo es proveedor de inmovilizado, es necesario abrirle dos cuentas, una como proveedor y otra como proveedor de inmovilizado, ya que en el plan contable son cuentas diferentes. O en...
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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¿Una venta en la que el dinero recibido es falso?
Una venta realizada en efectivo de por ejemplo 330.000gs (IVA de 10% Incluido) y que se ha dado un vuelto de 70.000gs. Pero luego, al siguiente día se descubre que el dinero recibido es falso (confirmado en un banco). ¿Cómo sería el asiento contable?
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¿Cómo contabilizar provisión de fondos que ya ha sido liquidada?
En el 2003 se constituyó la empresa en la que trabajo actualmente y se entregó una cantidad para provisión de fondos (Gtos necesarios en la creación y la financiación de un tercero) En el 2008 me devuelven una cantidad de esa provisión. Pero, en la...
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Descuentos a clientes
Trabajo en una agencia de viajes. Si hacemos un descuento al cliente, ´¿Cómo se tiene que contabilizar? Yo lo he estado contabilizando con una cuenta 709 como una rappel sobre ventas, ya que después yo tendré menos comisión del viaje, porque el...
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