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Descuadres entre saldos reales y contables
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Pago Capital Inicial en empresas vinculantes
Haber si me explico bien... Tenemos una empresa de nueva creación para lo cual hemos creado en la empresa "madre" una cuenta contable para contabilizar movimientos (5523002) y tenemos una c/c de dicha empresa en constitución (mientras se da de alta...
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Que tengo que hacer con la cuenta 300 al cierre?
La contabilidad de la empresa antes la llevaba una asesoría, y m lo han pasado en abril, en el asiento de apertura, y de cierre del 2012 en la cuenta 300 tengo un saldo que viene arrastrado de varios años y ahora que hay que realizar el cierre del...
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¿Cómo se contabilizan los gastos d constitución, antes c. 200 ahora 113 si nunca se han amortizado?
Veo que ya han pasado más de 5 años y los gastos de constitución de la cuenta 200 nunca se han amortizado. Ahora con el NPGC, se pasan a la cuenta 113 de reservas. Pero la cuenta 113 es un cuenta de activo y PN, y me queda al regularizar la cuenta...
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Tributación por módulos
Mi marido se ha dado de alta mediante una Comunidad de Bienes y el asesor le ha dicho que el sistema que va a seguir es por módulos. ¿En qué consiste y como le afectará para la declaración de la renta familiar? Si el hace pagos a cuenta trimestrales...
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Contra que cuenta contable llevo los traspasos
¿Contra qué cuenta contable llevo los traspaso entre cuentas bancarias de una misma empresa?. Ya que si lo llevo de banco a banco se me repiten los apuntes.
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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Derecho Real Superficie
Quisiera solicitar su ayuda para intentar solucionar una duda que tengo. La empresa en la que trabajo constituyo un derecho real de superficie sobre varias fincas, en algunas de ellas la empresa pago una cantidad por adelantado por todo el periodo...
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Contabilizar un préstamo que se le concede a otra Eª
La empresa en la que trabajo le concede un préstamo a otra empresa, se que han firmado un contrato en el que figuran su cuadro de amortización con la cuota y sus intereses correspondiente, ¿Cómo se debe de contabilizar el préstamo que se le concede a...
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Contabilidad: aportaciones de socios, saldo de caja, bancos y anotaciones deudoras
Tengo unas dudillas y era para ver si podías revolvérmelas.. En la cuenta de caja la gestoría a final de año tiene hecho un asiento: (570) a (551) No sé el porqué ha realizado eso... Si anteriormente tiene asientos sobre los socios y pagado por...
1 respuesta
Tengo la cuenta 472 y 477 con saldo al principio del años, ¿Qué debo hacer?
He "heredado" una contabilidad en muy malas condiciones. Las cuentas 472 y 477 arrastran saldo desde hace varios años, ¿Qué tengo que hacer para saldarlas al final de este año y quitarme ese lastre de encima?
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