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Como contabilizar el modelo 202
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Sobre el IVA de un AVAL
Paso a exponer el caso de nuestra empresa, durante 2 años hemos entregado a cuenta por medio de facturas a una constructora dinero para la compra de una nave industrial, al mismo tiempo solicitamos hace un año un aval para asegurar el dinero...
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Compras prescritas
Estoy cerrando el ejercicio y he visto que hay saldos de proveedores, que no se han pagado, de hace dos y tres años, porque el proveedor no las ha reclamado. Se que hay que traspasarlo a la 778, pero me gustaría, saber la normativa, para saber que...
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Contabilización de una devolución de Hª
Mi duda es la de como contabilizar una devolución de Hª, me explico, el problema viene de que en el 2008 se contabilizaron unos dividendos por el importe neto percibido (descontada la retención). La cantidad fue de 787,44 euros de menos. En...
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¿Cómo lo contabilizo?
A ver si me pueden echar una mano... Tengo la factura de la luz, donde la han incluido un abono, porque las lecturas anteriores se han realizado mal.. El tema está, en que no se como contabilizar este abono... El asiento que yo normalmente hago es el...
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Préstamo de socio a sociedad
Cuando un socio deja dinero a la sociedad,¿Es obligatorio que se devengen intereses? . ¿Se debe formalizar por escrito? .
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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
La empresa en su día envío un factoring al banco el cliente pago pero no se contabilizo en La cuenta del cliente. Tengo un problema ya que el cliente tengo que dejarlo a cero y ademas e de reflejar una deuda que tiene la empresa con el banco para...
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Como hacer el asiento de regularización del iva
Necesito hacer el asiento de regularización del iva 3t. Mi problema es que en septiembre tuve que hacer varias facturas rectificativas y eran del 16% y del 7%. Entonces ahora debería tener la 4770016 y la 4770007 saldadas pero no las tengo por eso....
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Contabilizar retenciones autónomo
Estoy llevando la contabilidad de un trabajador autónomo y me ha surgido una duda. Cuando presenta el modelo 130 lo llevo: 473. A 572. Pero cuando se acaba el año, hay que hacer el cierre contable y no sé que hacer con el saldo de la cuenta 473....
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¿Cómo contabilizo una vez que se paga a los trabajadores?
Ayer me contestaste a la pregunta de como contabilizo el modelo 110 en el momento del pago que lo entendí perfectamente de la 4751 a 572, pero antes de pagarlo como lo hago, ¿Por qué por lo que he podido entender si por ejemplo la nomina es de 500? A...
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Cierre ejercicio con pérdidas
Tengo que cerrar la contabilidad del ejercicio 2005 y el resultado son pérdidas. Yo pensaba que este proceso se hacía dejando estas pérdidas en la 129 en el Balance de Situación y pasando esta cantidad a la 121 en el ejercicio 2006 para compensarla...
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