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Cerré el ejercicio 2017 con un asiento erróneo:
Habíamos vendido unas agendas solidarias pero pendiente de cobrar y cerré con el asiento 740 donaciones a 440 deudores. El asiento tenía que ser a la inversa y no me dí cuenta y cerré ejercicio. Hemos cobrado la deuda por caja y no sé como arreglarlo.
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Como se hace un pago de una factura de un trabajador autónomo a previsión de fondos.?
Estoy realizando los asientos iniciales de una empresa. Y resulta que los pagos de las nominas, o facturas trabajadores autónomos de la empresa se hacen a partir de un día. Pero no se si hace el asiendo de abono en cajas el mismo día que se haga...
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¿Cuándo contabilizáis el modelo 111, con fecha de cargo en cuenta o fecha de presentación del modelo?
Al solicitar el NRC del modelo 111, lo cargaron en cuenta el 18/10 y al presentar el modelo a través de internet lo hicieron el día 19/10. Qué fecha sería la correcta para contabilizar el modelo en cuestión.
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¿Cómo contabilizo un premio a un cliente?
Trabajo en una tienda de muebles y hace poco tiempo ofrecimos entrar en sorteo, explico el sorteo: el cliente realizaba su compra y si le tocaba el cupón premiado se le devolvía el importe de la compra, en este caso 4.000 euros. ¿Cómo debo...
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Asientos contables de cuota oficina virtual y finanza
Me gustaría saber los asientos para contabilizar la cuota de alquiler de una oficina virtual (no de una oficina real, solo servicios de recepción, correo, etc) y también saber como contabilizar la fianza equivalente a dos cuotas que hemos tenido que...
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Regularizar saldos contables contrapartida reservas voluntarias
Una Asociación sin ánimo de lucro desea regularizar saldos de balance de años anteriores con la cuenta de reservas voluntarias . ¿Estaría bien hecho poner como contrapartida Reservas voluntarias? ¿Hay qué aplicar efecto impositivo, sea cual sea la...
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ASiento erróneo y contrapartida
Una consulta si eres tan amable. Estaba anulando una factura de un proveedor y lo he saldado con una cuenta de contrapartida equivocada sin querer. El proveedor a quedado saldado pero la cuenta de contrapartida es errónea, los saldos de la 622 y la...
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Pago de factura en ejercicio anterior
Si contabilizo una factura del ejercicio anterior, lógicamente con fecha de este año, pero el pago lo hice el año pasado y tampoco lo tengo contabilizado, ¿Cómo doy este pago, con fecha del año anterior entrando en este, o tengo que contabilizarlo a...
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Disolución sociedad
Tengo una duda en cuanto a la confección de una de las partidas que he de introducir en el asiento de disolución de una sociedad. La cuestión, es que en la escritura de disolución, el socio mayoritario (mi caso) se hacía cargo íntegramente de una...
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Contabilizar gastos de ejercicios anteriores
¿Cuál es la cuenta en el NPGC que recogería los gastos a distribuir en ejercicios posteriores?
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