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Ajuste extra contable IS
El programa de contabilidad Contaplus me calcula automáticamente del Impuesto sobre el Beneficio (630), de manera para cerrar el ejercicio hago el siguiente asiento: (630) a (4752) (473) Me gustaría primero confirmar que está bien. De todas formas,...
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Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
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Contabilización de indemnización
He cancelado un renting y el banco me carga un importe en concepto de indemnización por daños y perjuicios por rescindir el contrato antes de tiempo. Mi pregunta es compuesta: 1.¿Me tiene que hacer una factura y reflejar el IVA? 2.¿Puedo imputar como...
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Cuentas contables de activo y pasivo, pérdidas y ganancias
Creo que en mis preguntas se ve que estoy comenzando con la contabilidad. La pregunta es la siguiente: El pasivo es la masa en la que se agrupa el conjunto de deudas y obligaciones de una empresa. Si en la cuenta 121 tengo 2000 € significa que he...
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Cierre de ejercicios. 4745
Se trata de una empresa que su primer año de actividad fue el 2010. Ha tenido perdidas por 1655.35 en dicho ejercicio y entonces he hecho el siguiente apunte 4745 a 6301 por el 25% (413.83) de las perdidas. ¿Este apunte tengo que realizarlo después...
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¿Cuenta 479 se descuenta del beneficio contable?
¡ La 479 - impuesto sobre beneficio diferido Tengo esta cuenta en el haber con saldo acreedor de 105,18 No entiendo bien, ¿Pero debo deducirlo del beneficio contable que a mí me sale negativo?
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Facturas rectificativas
Al parecer cuando hay un abono no se realiza otra factura con cantidades negativas y distinto número de factura, sino que se hace una factura rectificativa. Quería saber como se contabilizan estas facturas.
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Registrar el asiento de apertura contable
Mi duda es necesito empezar una contabilidad y quiero saber como registro mi asiento de apertura tengo: Inventario 100 Proveedores 200, Caja 0, Bancos 10, Activo Fijo 1000. ¿Cómo tengo que hacer el registro?
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Contabilizar un préstamo que se le concede a otra Eª
La empresa en la que trabajo le concede un préstamo a otra empresa, se que han firmado un contrato en el que figuran su cuadro de amortización con la cuota y sus intereses correspondiente, ¿Cómo se debe de contabilizar el préstamo que se le concede a...
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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