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Compensar facturas
Tengo una factura con un cliente a nuestro favor por 10.000 euros; pero a su vez tenemos una factura pendiente con el mismo cliente por 14.000; puedo compensar dichas facturas. Podría hacer el siguiente asiento: 10000 (410) a ( 430) 10.000 Y la...
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Sobre como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada
Necesito saber como obtener el saldo anterior de una cuenta a partir de una fecha determinada para as'i poder utilizar este datos en una mayor contable de una cuenta.
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Asientos de constitución
¿ Se constituye una s.r.l formada por 4 socios a quienes se asignan 20 participaciones sociales de 902 euros a cambio de la sigue socio A ---3608 en maquinariasu precio de adquisición fue de 3900 y se han amort 292 socio B ---- un terreno valorado en...
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Cuenta 650 perdidas de créditos incobrables
¡ Cuento tiempo¡ Santi¡ Estoy haciendo un borrador de la Memoria del 2012. Tengo que explicar lo de los créditos incobrables(650) y no sé como plantearlo o en qué apartado explicarlo; ¿Quizás en Ingresos y Gastos (apartado nº10)? ¿En un cuadro donde...
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Anticipo de clientes
A ver si me expreso bien :trabajo con un cliente que me paga con pagares a 90 días que yo llevo al banco para su descuento. El cliente me da el pagare y la factura aun no se la he entregado (yo tengo el producto en mi empresa terminado que se lo voy...
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Alquiler de vestidos
Quería sabes como seria el asiento de una tienda donde se alquilan vestidos y aparte se entrega una fianza y el cliente también paga un seguro por los vestidos. Seria en la cuenta 700 o bien en ingresos por arrendamiento y el importe de seguro en que...
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Saldo deudor en la 476
Como puedo dar de baja un saldo deudor en la 476, a la hora de pagar la de noviembre, veo que en la contabilidad la cuenta 476 no recogía la deuda pendiente de pagar. La contabilidad la llevaba otra persona y parece ser no tenía esa cantidad...
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Contabilizar pagos IRPF
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Factura de una empresa pagada por otra empresa del grupo
Resulta que hemos pagado unas facturas de una empresa por la cc de otra empresa del grupo porque en su momento no había saldo. Y ahora vamos a devolver ese dinero. ¿Cómo tengo que contabilizar este movimiento? El anterior lo hice directamente pagando...
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