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Apunte Contable de Resultado Negativo.
Me podéis ayudar una vez mas. He cerrado el ejercicio anterior con perdida. Es el primer ejercicio contable, al efectuar el cierre se me ha generado en el siguiente ejercicio un apunte automático de la cuenta 129, supongo que dicho saldo habría que...
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Contabilizar perdidas afectados popular cambiado por bonos santander
Soy una de las afectadas de las acciones del popular, cuando las perdí el día 6 de junio de 2017 contablemente lleve la operación a perdidas 671, pero ahora he aceptado el cambio por bonos del Santander, como debo contabilizar esta operación,...
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Compensar perdidas en unas asociación sin animo de lucro
Soy el tesorero de una asociación sin animo de lucro, que tiene perdidas del año pasado y este año ha habido beneficios ¿Se pueden compensar los beneficios con las perdidas anteriores, igual que se hace normalmente con una empresa normal (cuentas 129...
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Descuadre
Diferencias Quisiera saber a que se puede deber una diferencia entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Al ir a prepara un balance y PyG a 30 de septiembre me he encontrado con este problema y no se como solucionarlos. +En el Balance:...
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Presentación cuentas registro
Querría que me dijera si la presentación de cuentas en el registro mercantil puede hacerse en formato papel o unicamente se puede hacer por vía telemática como ocurre con el impuesto de sociedades. También le agradecería que me indicara cuanto me...
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¿Como se hace un presupuesto?
Necesitaría saber cómo se elabora un presupuesto sencillo. Es para una entidad local menor sin trabajadores. La mayor duda que tengo es cómo se mete en el presupuesto cuando tienes capital ahorrado. Se que sonará raro pero nuestra entidad tiene unos...
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Urgente!: Contabilizar una transferencia
Acabo de empezar a trabajar para una gestoría y me han dado una contabilidad en la que se me plantea el siguiente problema; mi jefe mensualmente hace una transferencia a la cta del banco de un cliente con el siguiente concepto :pago cuota préstamo....
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Cuenta a utilizar para cuadrar el balance
Por falta de tiempo, no pude cerrar la contabilidad de los tres últimos ejercicios contables. Este año 2004 quiero cerrarlo, y se me había ocurrido hacer un asiento a fecha del 31/12/2004 poniendo los saldos correctos de las cuentas a esa fecha. En...
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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Integración ute´s
Tengo un balance en el que me aparecen los siguientes saldos de cuentas relacionadas con una UTE en la que participamos al 50%: 101 - Saldo acreeedor - 5.000 Euros (Fondo social de la UTE) 260 - Saldo deudor- 5.000 Euros (Fianza depositada) 55401 -...
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