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Saldo contable en la cuenta de la seguridad social por descuadre en las nóminas de la empresa
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Contabilizar factura recibida
Yo quería plantear una duda que no se me había presentado nunca ni nunca había escuchado tampoco. En Junio de 2011 emití una factura a un cliente al cual le estamos realizando unos trabajos, el asiento de la factura quedó así: 430-x (d): 34.438,30€...
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Salario de tramitación
Como contabilizo un salario de tramitación que se desglosa en lo siguiente: -Salario tramitación (importe bruto). -Deducciones(irpf y seg. Social) -Liquido a percibir. Previo a esto se han pagado los seguros sociales correspondientes. Este salario de...
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Como cuadrar la contabilidad de pagos sin factura
Me podeis decir como cuadrar la contabilidad puesto que tengo pagos con tarjeta bancaria pero no tengo la factura para justificar el gasto. Son importes pequeños y son unos diez pagos pero no se a que cuenta llevarlo para poder cuadrar el banco. He...
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Asiento inicial duda
Tengo que contabilizar el asiento inicial de una sociedad nueva. Son dos socios y cada uno aporta 1800 en el banco. Sin embargo en la escritura de constitución no se especifica esos ingresos, sino sólo la aportación material de cada socio: 60.000...
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940** es para anotar subvenciones ofic. D capital?
? Contabilidad. Se han recibido subvenciones oficiales por el inicio de una nueva actividad como Autónomo, y se han realizado los siguientes apuntes: 1. Por la subvención de capital del Gobierno Vasco: 57200** Bancos (GV-EJ Exp. G-***)... 3.000€ a...
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Devolución de recibos
Trabajo en un supermercado de contable y resulta que una empresa de publicidad nos hacia publicidad y nos pasaba por banco recibos.. Entonces no hubo entendimiento entre el jefe y dicha empresa y tuvo que devolver los últimos 8 recibos que supongamos...
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Saldos ejercicios anteriores
En la contabilidad de la empresa aparecen saldos (haber) de la 4751, los cuales ya están pagados, pero en su día fueron mal contabilizados, ¿Por favor quisiera saber como se pueden dar de baja?
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Regularizar cta proveedores años anteriores
Estoy contabilizando y cerrando el año 2014 de una SL. Y tiene muchos saldos de proveedores sin regularizar de ejercicios anteriores, además tiene un saldo en caja de 120000 euros,¿Debería cuadrar los saldos con 570 o regularizar a 113?
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Pérdidas contables y beneficio fiscal
Tengo unas pérdidas contables de 3.900 euros pero debido a unos gastos no deducibles de 5.500 euros el beneficio fiscal es de 1.600 y tengo que pagar 400 euros por impuesto de sociedades. Mi pregunta es la siguiente: cuando haga la aplicación del...
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Problemas con la gestión del impuesto 129
Soy la del problema con el I.S., al final he podido hablar con la gestoría sobre el problema, y me han comentado que el asiento del impuesto se les habrá olvidado contabilizarlo y por eso no aparece en el balance; entonces me ha dicho que aunque se...
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