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Cómo cuadro una cuenta de cliente en saldo deudor cuándo dicho saldo ya fue cobrado en su día
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Deterioros
En el 2008 contabilizo como deterioro por unos créditos comerciales una cantidad POR por que creo que no me lo van a pagar, y cumplen los requisitos para ser provisiones deducibles. 6490 a 4900 4360a4300 Durante el 2009 se confirma que esos clientes...
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Contabilizar venta parcela
Tengo una S.L. Que es promotora de construcción de unas parcelas. Ahora se van a vender una a una. ¿Cómo contabilizo la venta estando las tierras hipotecadas? ¿Reduzco valor en activo de construcciones y en la misma medida el préstamo bancario? ¿Cuál...
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Dudas contables
Ahí planteo un par de dudas TEngo unas facturas que se han hecho a nombre de la empresa, de restaurantes, para generar gasto e iva, pero no se han pagado por el banco de la empresa, ¿Contra qué cuenta habría que pagar esas facturas? La 551? O canta...
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Asiento Apertura erróneo
La contabilidad del año pasado no la llevaron bien, y empezamos de nuevo introduciendo el balance de sumas y saldos a fecha 31/12, el problema es que el anterior contable no tuvo en cuenta algunos pagos a proveedores y cuotas aplazadas con hacienda...
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Cesión de facturas para el cobro
Un cliente nos ha ofrecido la posibilidad que para cobrar sus facturas utilizemos una empresa intermediaria financiera que nos descuenta un porcentaje del total de las facturas y nos paga en el acto. ¿Cómo se debe de contabilizar esta cantidad que...
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¿Cómo se hace el asiento inicial y el pago de las cuotas de un aplazamiento de la seguridad social?
Tengo un problema con la contabilización de un aplazamiento de la seguridad social, ¿Cómo se hace el asiento inicial y el pago de las cuotas?
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Cierre ejercicio demasiados beneficios
Debido a una Factura del mes de Diciembre de un importe elevado, la sociedad tiene un importante beneficio, por lo que la cuota del Impuesto de Sociedades es demasiado alta. El problema es que esa Factura no está todavía cobrada y la Sociedad no...
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Ingresos y gastos no cobrados
Los ingresos y gastos de los cuales tengo las facturas a 31-12 pero no las he cobrado o pagado las he de contabilizar como clientes o deudores facturas pendientes de formalizar o lo puedo cobrar por caja y después hacer un traspaso al banco.
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Quiero saber como cuadrar un asiento de contabilidad que no me encaja por 3 euros
Tengo hecho un asiento de contabilidad pero me descuadra en 3 euros debido a que en el haber tengo bancos por 3 euros menos debido a que hemos dado orden para que pagaran 3 euros menos pero las cuentas de los clientes que hay en el debe dan 3 euros...
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Cerré el año y me di cuenta que olvide contabilizar un prestamos al repasar los saldos.
He cerrado por fin el 2013, y al repasar los saldos a cuenta de que se acerca julio... Vi que no cuadraba el saldo de la contabilidad con el del banco... Mirando mirando he visto que EN 2013 no he contabilizado un prestamos entre sociedades de grupo...
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