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Como se contabiliza el impuesto de sociedades
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Cierre ejercicio demasiados beneficios
Debido a una Factura del mes de Diciembre de un importe elevado, la sociedad tiene un importante beneficio, por lo que la cuota del Impuesto de Sociedades es demasiado alta. El problema es que esa Factura no está todavía cobrada y la Sociedad no...
1 respuesta
Asientos de 2003 mal contabilizados
En el año 2003 el contable que había en la empresa, en la que yo ahora trabajo, contabilizó una venta a un cliente nuestro de la siguiente manera: Al Debe (430) por 1.639,08 Euros y al Haber (477) 226,08 Euros y (700) 1.413 Euros, hasta ahora todo...
4 respuestas
Exceso e pago a proveedor
Tengo un proveedor con exceso por haberse duplicado un pago en el año 2003. ¿Para poder cuadrar sucuenta pues no existe relación con el como debo ajustar su cuenta? ¿Puesto qué eso ocurrió hace ya tiempo.debo hacer el mismo asiento ahora pero al...
1 respuesta
Cada trimestre contabilizo en la cuenta 473 el mod. 130 de IRPF (cargado a 473 y abonado al banco), Pagos por trimestres
Pero a final de año cómo se cancela la cuenta 473, cual es la cuenta de contrapartida. Porque el pago de la declaración de la renta no se considera deducible.
2 respuestas
Contabilizar aplazamiento de Hacienda Tributaria con intereses
Tengo un aplazamiento de Hacienda sobre el 4ª trimestre de IVA del 2013 y el aplazamiento tiene intereses al 5% por ser aplazado el pago. ¿Cómo debo contabilizar el aplazamiento? ¿Me podrías decir como hacer el asiento?
1 respuesta
Compensar perdidas
Empresa constituida en 2008, da perdidas, antes del cierre realizo el siguiente asiento 4745 a 630 Al realizar el cierre, 630 a 129. ¿Qué asiento tendré que hacer este año, para compensar esas pérdidas? ¿A la 4745 va la base imponible, cuándo aplico...
1 respuesta
Asiento de ingresos procedentes de una comunidad de Bienes
En la SL en la que trabajo recibimos cada trimestre un ingreso en nuestra cuenta bancaria que corresponde al reparto "de beneficios" de una comunidad de bienes de la que la SL es socia. El asiento contable que se estaba realizando es: Cta. 545 (H)...
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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¿Cómo contabilizar nóminas así como los seguros sociales?
Deseo que me aclaren como contabilizar la nomina así como los seguros sociales.
1 respuesta
Amortización y libros
Te cuento a ver si me puedes echar una mano: en mayo de 2007 compre un derecho de cesión sobre un restaurante. No he hecho amortización en ningún año y en diciembre de 2010 lo he vendido con grandfes perdidas, ¿Cómo debo contabilizarlo al no haberlo...
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