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Traspaso de contabilidad de gestoría a empresa
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Tema repos
Necesitaría saber los asientos correspondiente a repos Tanto que sea a corto plazo durante el año como los asientos necesarios para poder contabiliar un repor que tenga días de un año y de otro.
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Gtos constitucion e Impto beneficios
Disculpa por volver a molestarte me gustaría que me indicaras, pues han aparecido unas facturas de notaria de los gastos de cosntitucion del año 2007 de la sociedad y no están aun contabilizados como debo realizarlos teniendo en cuenta la cuenta de...
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Cómo se contabiliza el material en stock del inventario?
Soy bastante nueva en esto de la contabilidad y ahora estoy intentando cerrar el año 2011. Desde el departamento de servicio técnico me pasaron a fecha 31 de diciembre el listado de material que tienen en stock para realizar las reparaciones. Este es...
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Una amortización por venta de inmovilizado ¿Aumenta la base del impuesto de sociedades?
Hace poco me he hecho cargo de la contabilidad de una pequeña empresa y por mi falta de experiencia no sé que debo hacer en el caso que expongo: A principios de 2011 se vendió un vehículo de la empresa, por un lado se hizo la amortización hasta el...
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Ajustes a la base imponible del impuesto de sociedades
Planteo el siguiente supuesto de una empresa que informa los siguientes movimientos: - En sus cuentas figura una deuda de 6.000 € no reclamada judicialmente de antigüedad 2 años, y en el ejercicio corriente decide dotar una provisión para cubrir el...
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Asiento de préstamo
Me gustaría que alguien me dijera como hacer el asiento contable de formalización un préstamo a 4 años con gastos y comisiones, y los asientos sucesivos.
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Asiento Variación Existencias en empresa promotora
Llevo tres meses trabajando en una promotora, resulta que ahora tengo que hacer el asiento de variación de existencias del 2009 y me surgen algunas dudas, estas son un par de ellas: ¿Por un lado me gustaría saber el asiento que he de hacer si en el...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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¿Cómo se debe contabilizar en una gestoría el dinero que se adelanta a cuenta de un cliente?
Trabajo como contable en una gestoría. A veces tenemos que adelantar el dinero para pagar gastos de notarios (que no llevan iva) de nuestros clientes, que posteriormente se le cobran y se añade una cantidad (con iva) por nuestras gestiones. Mi duda...
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Sobre el cierre contable del ejercicio
Estoy cerrando por vez primera un ejercicio económico en una Sociedad L. Y tengo una serie de dudas... A ver, después de hacer las amortizaciones, periodificaciones y demás ajustes, el asiento de regularización lo hace el programa contable, y es...
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