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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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Sobre cierre impuesto sdades 2008
Benef antes impt 115 mil, en 4745 24 mil, en 121 31 mil, y en 473 2 mil mi pregunta (cifras redondeo para entenderte aunque no cuadren) Cuando hago cierre, me sale 115 x 25% (es de red dimension)29 mil/ hago asiento cierre/630-29 mil, a 4745-24 mil,...
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Baja por error de inmovilizado
Por error se dio de baja del inmovilizado material, un partida, (concretamente la de mobiliario) (aunque las amortizaciones estaba todas hechas y solo aparecía el valor residual) cuando debió darse de baja otra partida. Esto es una sociedad, esto se...
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Contabilización error del impuesto de sociedades
Cuando cerré el año 2014, mi asesor me comentó que como cumplía ciertos puntos, podía calcular el impuesto de sociedades de la siguiente forma: * Los primeros 120.000 € al 20% * El resto al 25% Y así es como cerré el año. Pero ahora me vienen con que...
2 respuestas
Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Error en la amortización
En la contabilidad de 2009 amortizamos libremente un inmovilizado pero no realizamos el ajuste extra contable por el pasivo como diferencia temporal sino que directamente lo llevamos a la cuenta 681. ¿Cómo lo podríamos solucionar? ¿Tenemos qué...
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Descuadre
Diferencias Quisiera saber a que se puede deber una diferencia entre la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance. Al ir a prepara un balance y PyG a 30 de septiembre me he encontrado con este problema y no se como solucionarlos. +En el Balance:...
1 respuesta
¿Cómo puedo arreglar un descuadre en mi empresa con el proveedor?
En el 2005 el asesor que llevaba la contabilidad metió en la cuenta 555, 232 euros a un descuadre que el tenia con el proveedor. Yo he llamado al proveedor correspondiente y me ha dicho que está correctos todos los pagos, pero a mí no me corresponden...
1 respuesta
¿Cómo se contabilizan los gastos d constitución, antes c. 200 ahora 113 si nunca se han amortizado?
Veo que ya han pasado más de 5 años y los gastos de constitución de la cuenta 200 nunca se han amortizado. Ahora con el NPGC, se pasan a la cuenta 113 de reservas. Pero la cuenta 113 es un cuenta de activo y PN, y me queda al regularizar la cuenta...
1 respuesta
Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
Estoy haciendo el cierre de una sociedad la cual ha tenido perdidas en el ejercicio 2007 y en el 2008 ha tenido beneficio y quisiera compensar las perdidas con el beneficio. El asiento que debo hacer creo que es (630)en el debe a la (4745)perdidas a...
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