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Quisiera saber como regularizar la cta 474500
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Crédito perdidas a compensar
Llevo una S.L. Que este 2012 RAI 3.000 euros, es pyme y tributaria al 25%, tengo rtdos negativos ejercicios anteriores de 43600 euros, el problema es que jamás hicieron el asiento de beneficios generando la 4745 de crédito por perdidas a compensar,...
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Factura del año anterior
Estoy esperando recibir unas facturas del año 2010 porque ese proveedor no nos la ha enviado anteriormente. Entonces, ¿Cómo la contabilizo en la contabilidad de este año 2011?, puesto tienen sus IVAS correspondientes.
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Compensar la 4745
¿Podrías decirme como sería el asiento de compensación para la 4745 si hubiesen beneficios?
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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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Cooperativas
Cierre de ejercicio de una cooperativa. ¿Cómo se contabiliza la dotación al fondo de educación? Tengo entendido que el asiento sería 657 a 139 con el importe correspondiente al fondo educación. El problema que me surge es que al año siguiente al...
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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
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Añadir al saldo de apertura
Este año, se cambió el programa de contabilidad de mi empresa y se realizó el correspondiente asiento de apertura con el balance que se extrajo de la 'contabilidad' anterior (realmente NO se llevó ningún tipo de contabilidad, sólo control de pagos a...
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Nomina con IT
Alguien podría decirme cómo contabilizo una nomina con baja por enfermedad. Pienso que el asiento sería: 640 642 471 a 476 4751 465 ¿Es correcto, o tendría que suprimir la cta. 642?.
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Contabilizac de inversiones y gto empresa comunit
Necesito que alguien me eche una mano porque llevo un montón de días con las dudas y no sé como contabilizar esto: 1/ ¿Como contabilizar la penalización de un Depósito a plazo-flexible-, que se ha cancelado anticipadamente. -En la liquidación de...
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Mal contabilización de anticipo a proveedor
Otra vez yo... He descubierto que contabilice mal un anticipo a un proveedor, te detallo lo que hice . 1- Se realizo un transferencia al proveedor por anticipo (mi jefe dijo que la llevara a la 400) 572.X 1.819,31 400.X 1.891,31 LUEGO RECIBO LA FRA...
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