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Cierre de Contabilidad
Me podría decir alguien, cuales son los asientos que se hacen a final de año para cerrar la contabilidad de una s.l., ya he metido todas mis fras. Y he cuadrado el banco, Ahora ¿Qué asientos me faltan para cerrar la contabilidad?.
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Aportaciones Sociedad Limitada
Hemos creado una sociedad limitada y hemos puesto de capital social de 9.002€. Creo que el asiento seria: (572) Bancos a Suscripción de acciones (192) Y (192) a Capital Social (100) Pero también hemos aportado dinero para comprar un coche y un camión...
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Como contabilizar una construcción de una nave
Como contabilizar la construcción de una nave, es decir todas las facturas relativas a ella, y su amortización sobre todo, cual seria el valor sobre el que se aplica la amortización, es decir, si se suman los importes de dichas facturas, excluyendo...
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Inmovilizado no reflejado en la contabilidad
Revisando la contabilidad de una empresa confirmo que no hay contabilizado un automóvil de la empresa. El caso es que el gerente recibió ese auto de una persona y lo transfirieron a nombre de la empresa. Los gastos los pagó de su bolsillo y no hay...
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Contabilizar diligencia de embargo
¿Las diligencias de embargo como se contabilizan? A que cuenta de gasto tienen que apuntarse
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Gastos constitución
Me gustaría saber como contabilizar los gastos de constitución como itp-ajd (mod. 600), facturas de notarios y del registro mercantil, ya que antes con el antiguo plan lo llevaba al inmovilizado (cta 200) pero ahora con el NPGC no sé a donde...
2 respuestas
Factura de transporte
Trabajo en una empresa de transportes, hay ciertos transportes que no podemos realizar y se los cedemos a otra empresa, después esa empresa nos factura a nosotros el transporte, para que luego nosotros a su vez se lo facturemos al cliente final. Mi...
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Prestamos a largo plazo
Estoy cerrando el año y tengo 3 prestamos a largo plazo con 3 años de carencia, y la verdad para cuadrar estas cuentas al cierre me lio, en estos casos que existe carencia y solo nos han pasadointereses, ¿Tengo qué pasar la parte correspondiente a...
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Liquidación intereses contrato a nuestro favor
Me gustaría saber como contabilizar ( clasificación por subcuentas) un apunte que me aparece en el banco como LIQUIDACIÓN INTERESES DEL CONTRATO... El saldo de la operación es a nuestro favor.
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¿Cómo seria el asiento que refleje la anulación de una deuda?
En el balance hay una deuda que nosotros la tenemos ya pagada y tenemos la documentación al respecto. ¿Cómo seria el asiento para reflejar este hecho? 410 (D) ¿Si ya están pagos que cuenta se pondría?
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