Iva Intracomunitarios

Hola,
Hemos comprado una piezas de maquinaria a una empresa en Rumania, nosotros estamos dado de alta en ROI pero la factura de la empresa rumana viene con el Iva rumano del 24% como deberia contabilizar esta factura y fiscalmente como repercute.
Lo ideal seria que la factura viniera siin Iva y asi contabilizar nosotros el 18%(español) y luego presentar el modelo 349. Pero ahora no se que hacer, si coger el total de la factura y aplicarle el 18% o aplicarselo a la base.
Me podeís ayudar para solucionarlo antes de que termine el trimestre.
Gracias
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