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Compensación de perdidas en el impuesto sociedades
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Cuenta a utilizar para ajuste de saldo
Se trata de una Sociedad Limitada La apertura de la cuenta 4751 IRPF no coincide con lo declarado en el 4º T/2007 por lo que se genera una diferencia cuyo importe no se como contabilizarlo para que el saldo al 31/12/2008 quede correcto. Como ya no...
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Hemos hecho ante notario el reparto de herencia.
Tenemos toda la documentación pasada por notaría, al ir a liquidar el saldo de cta bancaria, el dpto. Jurídico del banco, aparte de pedir toda la información mediante e-mail, estiman que debemos esperar unos dos meses para que nos llamen y hacer el...
2 respuestas
Aplazamiento fraccionado iva
Si, corresponde a una liquidación de iva que hemos fraccionado el pago. ¿Cómo debo hacer el asiento? RESPECTO A MIS ESTUDIOS, LO QUE TENGO ES UN GRADO MEDIO, no llevo la contabilidad de ninguna empresa, simplemente mi padre tiene una y estoy...
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Disolución sl con pérdidas
Quiero disolver una sl que acumula pérdidas desde el 2007 y no hay vistas de poder solucionarlo. Los dos socios (al 50%) harían una aportación para el pago a acreedores, pero aún así el resultado sigue siendo negativo ¿Cómo puedo disolverla? ¿Cómo...
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Como anular la cuenta 4709 en el balance
He averiguado que la cuenta es realmente de 4709 Primero va a la 473 H.P. Retenciones y pagos y luego se va sumando a la 4709 O sea no es solo un modelo el que origina este tema. La devolución se fue sumando año a año y yo recibí el tema en estas...
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Buenas tardes: ¿Se puede hacer este asiento 551 a 171 o 551 a 118?, Gracias.
He empezado a trabajar en una sl y de la documentación que me han aportado las cuentas 551 y 171, tienen saldos muy elevados. He estado mirando el motivo de estos saldos son por ajustes contables que se han realizado contra esas cuentas y las cuenta...
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IVA Repercutido y Soportado
En un libro Diario, ¿Cuándo se utiliza el IVA Repercutido y cuándo el IVA Soportado? Pensaba que iba en el Debe o en el Haber según fueran compras o ventas, pero el ejemplo de mi libro me demuestra lo contrario.
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Iva no compensado
Me gustaría saber como se contabiliza un iva, que el transcurrir cuatro años ya no se puede compensar, y al 31 de diciembre tiene que desaparecer de la cuenta 470, ¿Cómo se realizaría el asiento?, ¿Sería una perdida?
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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Facturas años 91,92,93,94
¿Llevo poco tiempo trabajando en una empresa y me han ingresado en cuenta un pago de unos 7.000?, correspondientes a unas facturas que debía un cliente de los años 91,92,93 y 94. El problema es que en aquellos años, no se llevaba contabilidad porque...
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