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Mercancias en comision y consignacion
¿Qué son las mercancías en comisión y cuales son sus generalidades?
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Contabilizar cuenta de gastos con trabajadores
En mi empresa se hace una transferencia de 300 € mensuales a una tarjeta monedero de un trabajador. Él con este dinero va pagando pequeños gastos para la empres( trae factura a nombre de la empresa) Las facturas se contabilizan y la cuenta del...
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Pagares y recibos bancarios
No se si te pillares de vacaciones, pero pruebo suerte. A lo mejor te parecen unas preguntas un poco tontas, pero me están liando. Te comento. Yo estoy en el departamento de la facturación y me lio con el proceso de los recibos y sobre todo de los...
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Plusvalía de participaciones de fondos de inversión
Me podría ayudar a como contabilizar la plusvalía obtenida por participaciones de fondos de inversión junto con la retención que me han practicado. Dichas participaciones las tenemos contabilizadas en la cuenta 250. Además, ¿Dicho beneficio obtenido...
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Cruzar facturas de cliente y proveedor
A un proveedor le hemos hecho un trabajo, y hemos acordado que en lugar de que haya circulació de dinero crucemos las facturas. Siendo así, entiendo que los asientos serían así: N/ Fact (Mi factura al proveedor) 100 (622) a 40 (116) 16 (472) S/ Fact...
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Liquidación-finiquito
¿Cómo contabilizo una liquidación-finiquito? Vacaciones: 379.50 Contingencias comunes: 17.84 Desempleo y fogasa: 6.26. Total a percibir: 355.40. El asesor laboral, este mes a parte de darme el seguro social normal de la empresa me ha dado otro que...
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Cuando voy a enlazar la la factura con contaplus me dice que la subcuenta
Cuando voy a enlazar la la factura con contaplus me dice que la subcuenta con numero de dígitos incorrecto, ¿Qué puedo hacer?
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Contabilizar impuesto sociedades final de año
Durante todo el año 2017 tengo contabilizados tres asientos de pagos a cta de impuesto de sociedades que he hecho asi: 4731 a 572 estos asientos los hice en fecha 20/2017 20/10/2017 30/12/2017. Que asiento tengo que hacer a mayores a 31/12/2017 para...
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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¿Que asiento contable para el pago de intereses genera un aval bancario a la sociedad solicitante?
Estimado SR/A: Quisiera conocer cuál sería el asiento contable para el pago de intereses que genera un aval bancario para la sociedad que lo solicita. También quisiera conocer cual seria el asiento que se debería hacer si ese aval se devolviera antes...
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