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Asiento de una fra. Con saldo negativo
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Cual es el epografe del IAE de Gestión de servicios en internet
Lo de denominado así no se como llamarlo se trataría de hacer de intermediario en la compra de objetos o de servicios de internet a la gente. Eje billetes de avión, entradas o cualquier compra a una compra online. Cobraría los gastos de gestión por...
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¿Como se anotan las fras. Simplificadas en el Libro de Ingresos?
Gracias por brindarme este medio para aclarar mis dudas sobre facturación. Paso a exponer: - Soy autónomo, me dedico a la formación no reglada de materias incluídas en planes de estudios oficiales (ciclos FP, Universidad), mi actividad está exenta de...
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Recargo de equivalencia y alta en dos epígrafes
Actualmente doy servicios informáticos y también vendo ordenadores, estoy de alta en un epígrafe profesional, donde facturo los servicios con su correspondiente retención de IRPF en las facturas. Por otro lado voy a empezar a vender material...
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Cierre del iva
¡ Mira, tengo la 477 con saldo que cuadra La 472 también cuadra La 477 tienen mas saldo que la 472 Tengo algún iva sin pagar, además veo que la suma de mi deuda con la 472 es justo el saldo de la 477. ¿Qué asiento o que algo debo hacer?
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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Ayuda contabilizar leasing
Llevo semanas intentando aclararme. Tengo muchísimos problemas con el tema del leasing (todos los que tengo son de interés variable) y la puñetera amortización. Comienzo por el principio: cuando se constituye un leasing, te dan un cuadro con todo...
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Impuestos especiales
¿Cómo contabilizaría una venta que lleva impuestos especiales? ¿Se disminuirá el importe de la venta o se consideran gastos?
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Contabilizar TC1 negativo
Tengo que contabilizar un tc negativo debido a bonificaciones por cursos de formación continuada y no se como hacerlo. A continuación le pongo los datos: Resultado del TC: -259,60 € (476) de las nominas: 175,37 € Bonificación: 1420,00 € Entonces el...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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"¿Como contabilizo en la cuenta 118?
Se trata de una S.L. Con 2 socios. Es una pequeña empresa de transporte de mercancias y apenas genera ingresos para satisfacer la nómina de uno de los socios. A lo largo de los años se ha ido generando un saldo acreedor en la cuenta 551. ¿Podría...
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