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Asiento de apertura desde cuenta de pérdidas y ganacias y balance
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Diferencias entre libros anuales y cuentas anuales
En abril presenté ás cuentas anuales con un porcentaje de descuento del 25% en el impuesto de sociedades. En julio me enteré que por creción y mantenimiento de empleo podría aplicarme el 20% en el impuesto de sociedades y presenté las cuentas anuales...
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Como saldo las cuentas 473 y 475 de un autónomo.
Trabajo para un autónomo y las cuentas ya estaban creadas cuando yo empecé. Tengo la 4730001 donde llevo las retenciones practicadas por comisiones a un cliente y la 4750001 donde realizo el pago del mod. 130 trimestral con lo que me pasan por el...
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Descuadres entre saldos reales y contables
Necesito que alguien me ayude a resolver el siguiente problema: en la la empresa que llevo, existe un descuadre considerable en cuanto al saldo real y el saldo contable de las cuentas bancarias, así como de la póliza de crédito que tienen concedida,...
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¿Como realizar el asiento del impuesto de sociedades cuando no se ha reconocido el crédito fiscal de estas en años anteriores?
La empresa tiene deducciones en el impuesto de sociedades pendientes de aplicar. Nunca se las ha aplicado ya que no las ha necesitadado, ya que ha ido compensando bases negativas de ejercicios anteriores. Este año necesita aplicarse parte de estas...
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Sigo con la cta. 471
Sus respuestas anteriores me han sido de gran utilidad, pero sigo con una duda para contabilizar los saldos acreedores de la seg. Social del año 2004, que no se han contabilizado y tendría que hacerlo ahora de forma global. Por ejemplo, tengo los...
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Asiento de cierre con perdidas 1000 euros
A 31/12/2017 la empresa tiene unas pérdidas de 1000,00 euros (ingresos menos gastos). Tipo impositivo 25%. A 31/12/2017 hice el asiento contable 250,00 (4745) a (6301) 250,00. ¿Sería correcto? ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez hecho este asiento...
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Legalización Libros Contables
¿Qué libros hay que legalizar una vez cerrada la contabilidad? ¿Hay qué incluir la memoria? ¿Se puede hacer por vía telemática sin necesidad de acudir al Registro Mercantil a través de Contaplus? ¿Hasta qué fecha?
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Contaplus: contrapartida
¿Para qué sirve o se utiliza la contrapartida en un asiento del contaplus cuando se contabiilza una factura con IVA, si el acreedor lo pongo después (en el Haber)?
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Contabilizar servicio ETT
Hemos contratado un auxiliar a través de una ETT. La factura que nos envía la ETT, ¿Se contabiliza en la 640 o en otro tipo: 62, etc...? ¿Cómo se haría el asiento?
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Calculo de la cuota liquida
¡ Ya calculé el gasto del impuesto Ahora tengo calculado hasta la base imponible y me encuentro con lertena CUOTA LIQUIDA¡ Pone: retenciones y pagos a cuenta ¿Se refiere a todas las retenciones de este año? ¿No? ¿Y los pagos que tengamos hechos del...
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