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Cuentas prestamos hipotecarios
Tengo un nuevo cliente que es una constructora, tengo que cerrar la contabilidad del año 2007 y he procedido a comprobarla antes de hacerlo y me he encontrado algunas irregularidades que necesito subsanar, la más urgente es en relación a los...
1 respuesta
Asiento de apertura
Me gustaría saber si me puedes responder a una preguntilla. ¿Una sl se ha constituido con 3050? Por lo que su capital seria ese, pero aparte las 2 socias han pedido un crédito de 2 millones de pesetas cada una y claro esa cantidad la han metido a la...
4 respuestas
Intereses de cuentas corrientes.
Mi duda era la siguiente tengo que hacer una retención del 18% de intereses de una cuenta corriente, lo malo es que no se como plasmarlo ... He pensando en poner 572 a 4751 pero es muy liado pero no encuentro otra opción. El ingreso ya esta apuntado...
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Préstamo a largo plazo
En la Empresa en la que trabajo se ha realizado un préstamo a largo plazo, lo primero que tengo que hacer es contabilizar el préstamo. Pero mi pregunta es: Cuando se devuelve el principal (mensualmente) del préstamo en que cuenta tengo que...
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Devolución efectos impagados
Estoy cerrando la contabilidad del año pasado y tengo algunas dudas que te iré comentando si no te parece mal. Una de ellas es la siguiente: El banco me ha mandado un adeudo por devolución de efectos impagados por 3648,83 euros. ¿Qué asientos debo...
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Asientos 01/01/2008 NPGC
Tengo un balance a fecha 31-12-2007. Necesito passarlo al 01-01-2008 con el asiento de apertura pertinente para aplicar la nueva normativa del plan general contable. Le estaría muy agradecido si puedo ayudarme es muy escueto. Activo: Gastos de...
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Gastos renovación pagares
Quisiera saber la forma correcta de contabilizar los gastos por renovación de pagarés, anteriormente a la entrega de los cheques para estos gastos se contabilizaron directamente al cliente (banco a 43) y 431 a 431 por la renovación, pero no se si...
1 respuesta
Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
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Reparto de Bº en una SL
Somos una SL que queremos repartir dividendos, estos son remanentes del 2009 al 2011 y el Bº del 2012. Quería saber como tengo que hacerlo contablemente. La Reserva Legal esta topada y no pone nada en los estatutos de la Reserva Voluntaria.
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Como contabilizar las nominas, estamos en estimación directa simplificada.
Debo de poner el liquido de la nomina como sueldo y salario y en otra cuenta la cuota de la seguridad social(que es el coste que le supone a la empresa, por tener este trabajador) O por el contrario poner el devengo en sueldo y salario y en la cuenta...
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