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URGENTE! Balance de comprobación que no cuadra
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Compra inmov y subv / préstamo
1- ¿Si compro un inmovilizado por 9000? ¿Y recibo una subv oficial de 4000? ¿Cuándo amortice ese inmov lo haré por 9000 ó por 5000? 2- Si me conceden un préstamo a LP, en el momento de contabilizar el préstamo, ¿Lo pongo todo a la (170) o pongo el...
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Contabilizar retenciones autónomo
Estoy llevando la contabilidad de un trabajador autónomo y me ha surgido una duda. Cuando presenta el modelo 130 lo llevo: 473. A 572. Pero cuando se acaba el año, hay que hacer el cierre contable y no sé que hacer con el saldo de la cuenta 473....
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Arreglar saldo erróneo
Me han pasado una contabilidad en la que arrrastra un saldo erróneo del año pasado por el asiento de nóminas. Se contabilizaron como gasto 6000 euros cuando se pagaron 9000, por lo que tengo un saldo deudor en la 465 de 3000 euros. Mi pregunta es si...
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Contabilización inmueble empresa en liquidación.
Tengo una empresa en liquidación. La misma tiene la cancelación del asiento en el Reg Mercantil el 24 de Julio de 2014. Los administradores decidieron adoptar la norma de valoración 23 "Hechos posteriores al cierre", en base a la Resolución del ICAC...
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Diferente resultado entre balance situación y PyG
La contabilidad me la llevan con Contaplus hace cinco años. Este año me aparece una diferencia en los resultados del ejercicio. Balance de situación: (¿129) Perdidas y Ganancias 32.721.99? Perdidas y Ganancias: (¿AVI) Resultados del Ejercicio...
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Un Código para determinar el saldo
Alguien puede enviarme un código que me permita determinar el saldo de una cuenta contables. El problema que tengo es que manejo una BD access 2003, la cual almacena todo el movimiento contable y requiero emitir un reporte que me muestre el saldo...
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Reenumerar asientos
Tengo una aplicación de contabilidad. A medida que ingresos asientos contables, la aplicación asigna automáticamente el número de asiento. Lo que deseo hacer es dar al usuario la opción de renumerar los asientos contables, teniendo en cuenta que un...
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Contabilizar descuadres de caja
Acabamos de abrir una tienda y me gustaría saber cómo debo contabilizar los descuadres de caja. Tampoco sé cómo contabilizar los vales de compra que damos a los clientes cuando devuelven alguna prenda.
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