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Regulación y prorrata iva
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Remesa recibos a la vista
El asiento de prestación de servicios y cobro es el siguiente: 430-X Clientes a 705 - Prestación de Servicios. 57X - Banco o caja a 430-X Clientes Quisiera saber si es cobro de recibos a la vista, hago una remesa, ¿El asiento como sería en este caso?
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Pagos contabilizados y facturas prescritas
Durante los 2000 y 2001 contabilice los pagos de unas facturas, éstas no se han, contabilizado correctamente y al haber perdido su derecho a la deducción, que he de hacer, para regularizar el saldo de proveedor.
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Al calcular el modelo 311 debes calcular el iva devengado con tus módulos y el iva de la sunma
Al calcular el modelo 311 (iva liquidación final módulos), debes calcular el iva devengado con tus módulos, y el iva soportado mediante la suma de todas las facturas del año (no activos fijos). En la cuota derivada también tienes que sumar el iva de...
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¿Cuál es la finalidad de las cuentas 473 y 630 del impuesto de sociedades?
Tengo un lio tremendo con estas dos cuentas. Cuento mi caso... En el impuesto de sociedades nos ha dado a devolver, y ya me lo han ingresado en el banco. Entonces el asiento que he hecho es: 572 a 473. ¿Pero tengo una pequeña diferencia de 0,55? Que...
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Asiento de Diferencias temporarias
Me gustaría saber el asiento a realizar por la diferencia temporaria de un leasing de acuerdo al siguiente esquema: Contable fiscal RC -6.153,78 RCAJ -3.757,34 +Dif.perm +2.396,44 +Dif.temporaria +1.336,20 BASE IMP -3.757,34 BASE IMPONIBLE -2.424,14...
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Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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Iva deducible.
Me he dado de alta como autónomo, en el epígrafe 844. Se supone que debo pagar el IVA en abril, ¿Pero no se exactamente que IVA se puede deducir cual no?
2 respuestas
Contabilización leasing microempresas
Tengo un negocio considerado por el nuevo PGC "microempresa" y un leasing iniciado en 2007. ¿Puedo a partir de este año 2008 contabilizar el leasing unicamente como un ALQUILER según indica el PGC para microempresas? O tengo que seguir...
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