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Asiento contable de finiquito
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Pago nómina autónomo
Al contabilizar una nómina de autónomo me sale en remuneraciones pendiente de pago (1575.72€ ) El liquido a percibir lo pago de 2 formas, por un lado el salario que percibe el trabajador que es 1340.74 € y por otro lado el salario en especie que es...
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Contabilizar finiquito con vacaciones ptes.
Este mes vence un trabajador se marcha voluntariamente de la empresa, le quedan 10 días de vacaciones por disfrutar. Mi pregunta es: Le pago las vacaciones en el finiquito el 01 de junio, pero los 10 días de vacaciones los cotizo en el mes siguiente...
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Retenciones facturas clientes
Quisiera saber en que cuentas contabilizar las retenciones en facturas de clientes que no nos abonan las empresas al hacer una obra, hasta el momento tenia pocas y las dejaba pendientes en la cuenta del cliente pero ahora tenemos bastantes y me...
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¿Cómo contabilizar una nómina con retribuciones en especie, ingresos a cuenta, etc?
Tengo algún que otro problema para cuadrar el asiento de estas nóminas, os paso los importes que me aparecen en el resumen contable, a ver si me podéis decir como he de hacer el asiento. Muchas gracias Salario: 7101.22 Antigüedad: 160 Grat....
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Contabilización suplidos
En algunas fras. De gestorías que contabilizo en mi empresa, vienen suplidos en ellas del Rgto. Mercantil. La deuda de mi empresa es con la gestoría no con el RM. ¿Debo contabilizar el IVA del RM o todo lo llevo a gasto (623) y después contabilizo la...
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Como pasar intereses de una cuenta contable a otra
En el puesto de contable que ahora ocupo, antes había otro compañero que utilizaba varias cuentas para contabilizar intereses. A mi me gustaría trabajar solo con tres cuentas, la 6624 para intereses de aplazamientos IVA IRPF, S.SOC, la 6691 para...
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Impuesto sobre beneficios
En el 2008 tuve beneficio de: 1.379,98. Tenía retenciones bancarias (470) por: 1.225,13, he hice el siguiente asiento: (1.225,13 x 25% = 345,00) 345,00(630) 880,13(4709) A (470) 1.225,13 Ahora en el 2.009 me devuelven los: 1.225,13 y la cuenta (4709)...
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Contabilizar los gastos de transporte en una venta.
Tengo un asiento, que no se como reflejarlo contablemente. Pagamos 820€, IVA 21%, de la cuenta de crédito, por el transporte de una venta de mercancías, siendo el 35% a cargo del comprador.
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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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