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¿Debo realizar el asiento de ajuste a 31 del 12?
A 31/12 tengo un saldo de 200 en el debe de la cuenta 573. Mi pregunta si hay que realizar el ajuste de moneda extranjera a 31/12? Porque yo solo tengo entendido que el ajuste se realiza con el saldo que debemos a los proveedores o los que adeudamos...
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Contabilizar ingreso banco nomina erróneo
El otro día le mande las nominas a la del banco para que las pagara y el importe de la nomina el correcto era 709.01, lo que al revisar el extracto me doy cuenta que la del banco puso 709.71 y no se como debería de hacer el ajuste. Asiento nomina ...
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Como se contabiliza nuestro trabajo
Me puedes ayudar con algún ejemplo en como realizar los asientos contables de las facturas que realizo en relación a mi trabajo de servicios (fontanería, Telecomunicaciones, Electricidad, etc.) para el cual compro material con factura a mi empresa...
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Comisiones por devolución de cheque
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Venta de maquinaria amortizada
Tengo dar de baja una maquina que he vendido y ya estaba amortizada he contabilizado la venta al 771, ahora debo hacer 213 al haber y 2813 al debe para quitarlo de la contabilidad.
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Contabilizar prestación de servicios
1) - Por favor como se contabiliza una factura de prestación de servicios, que el cliente (deudor) nos hace una retención por I.R.P.F 2) - ¿Quién nos devuelve luego esa retención? ¿El cliente o la hacienda?
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Iva en ventas
Las venas intracomunitarias y ventas a países fuera de la UE, se contabilizan sin IVA, ¿VERDAD? Ventas a canarias, ceuta y melilla, también estarían exentas: ¿Solo seria 430 a 700?
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CONTABILIDAD. En la venta los gastos de transportes
En la venta los gastos de transportes, ¿Minoran el valor de la venta o se contabilizan en la cuenta de transporte?
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Subcuenta correcta
Donde trabajo, hacemos el IVA mensual y cada mes sale a devolver porque es la construcción de un hotel y no tenemos ingresos. Así que el asiento que hago cuando traspaso el IVA es de la (470) H.P deudora a la (472) IVA y solicitamos la devolución del...
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