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Iva en anticipos
Buenaassssssssss: Tengo una duda respecto a los anticipos tanto de proveedores como de clientes. A la hora de introducir o realizar el asiento contable, tengo que desglosar la parte del iva y contabilizarlo en la cuenta 477 o 472( dependiendo del...
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Anulación contable saldo deudor cta. 471
Tengo en la cta 471 un saldo deudor de la Seguridad Social desde el año 2008. Ha resultado fallido, tras la resolución administrativa definitiva del tema. No hice provisión. ¿Contra qué cuenta cancelo el saldo deudor de 5.000 euros, contra una 650 o...
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¿Una asociación, ONG u otra fórmula para trabajar en fines no lucrativos?
Pertenezco a una asociación de vecinos sin animo de lucro, de una pequeña población de apenas 1000 habitantes, donde somos pocos socios, y trabaja generalmente la junta donde somos 8 personas. En nuestros estatutos recogimos un amplio abanico de...
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Cuentas contables de activo y pasivo, pérdidas y ganancias
Creo que en mis preguntas se ve que estoy comenzando con la contabilidad. La pregunta es la siguiente: El pasivo es la masa en la que se agrupa el conjunto de deudas y obligaciones de una empresa. Si en la cuenta 121 tengo 2000 € significa que he...
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Compensación de abono
¿Tengo un abono de 96.83 euros pero mi proveedor me lo compensara en la próxima factura cuando realice una nueva compra que la compra son de 270.09 euros sin ivaa como serian esos asientos contables?
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Saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO con fecha 30/09.
Tengo un saldo deudor en la cuenta 472 IVA SOPORTADO, con fecha 30/09 (cierre 3 trimestre). El caso es que entré a trabajar en un sitio en octubre, y me encuentro con este saldo deudor en la cuenta 472, que no sé cómo solventar, ya que no sé de donde...
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Registro contable de operación de compra de licores a una empresa del gremio
Mi empresa se dedica a la elaboración y venta de bebidas, tengo una factura de compra de licores a otra empresa, ¿A qué cuenta llevo esa compra?
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Contabilizar cobro cliente
Tengo una factura a un cliente por 8144,12, hemos recibido un pagare por 7016,76, la diferencia es una factura emitida por ellos y la diferencia de una factura anterior que hemos rectificado, ¿Cómo lo contabilizo para saldar la cuenta 410 y la 430?
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Modificar saldos de apertura
Si el año pasado hice pago de facturas pero no las contabilicé, ¿Puedo este año cambiarlo entrando en el año anterior y modificando los saldos de apertura?
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¿Las asociaciones tienen que presentar el IS?
Somos una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Euskadi. No somos de utilidad pública y no estamos exentos del IVA, es decir, tenemos que presentarlo. ¿Tengo qué presentar el IS? Unos me dicen que si otros que no...
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