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¿Cómo se usa la cuenta 610 en el asiento de regularización?
Haciendo el asiento de regularización contabilizo: 129 a grupo 6 Grupo 7 a 129. Ahora bien, mi duda es, ¿La cuenta 610 puedo ponerla en el grupo 6 o en el 7 según su saldo sea deudor o acreedor?
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Memoria cierre anual
Necesitaría ayuda para la elaboración de la memoria en el cierre anual puesto que nunca he elaborado y he visto ninguna así que necesito ayuda para orientarme un poco.
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Asiento préstamo socio a sdad
A fecha 31-12-2010 el socio administrador único, ¿Ha prestado a la Sdad 20.000?, y la Sdad empezará a devolvérselo a partir del 01-01-2012 con intereses. ¿Qué asientos contables tengo que hacer?, ¿Se considera una deuda a largo plazo paa la Empresa?....
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Cancelación cuenta socios contra remanente
Tengo un saldo en la cuenta de socios de 72.000€ y tengo un saldo en remanente de 13.000€ quisiera saber si es posible ir bajando dicho saldo contra la cuenta de remanente ya que no puedo hacerlo contra caja porque se queda negativa
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Asientos contables
1 - ¿Cómo se contabilizan las compras de tarjetas prepago de móviles? 2 - Tengo un saldo acreedor muy importante en la 41 de gastos que han ido pagando los socios de una SL ¿Cómo puedo hacer para arreglarlo?
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¿Necesito hacer asiento por cerrar la cuenta bancaria?
Hemos cerrado la cuenta bancaria donde figuraba el crédito que hemos cancelado Hay que hacer algún asiento al respecto, su saldo en ese momento es cero- Sí sé que hay que hacer asiento de cancelación del crédito bancario Yá hemos hablado de ello. 170...
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Saldos antiguos
Me acaban de pasar una contabilidad de una empresa en la que tengo como saldo acreedor contabilizado de años anteriores en la 41000000, 58.000 Euros. No me pueden dar más información que esta puesto que su antiguo contable no quiere saber nada. Tengo...
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Cuenta de Socios en una S.L.
Tengo una duda sobre la cuenta 551 con socios, ¿Hay alguna forma de regularizar o cancelar esta cuenta con otras partidas? He leído que se puede hacer una ampliación de capital con este saldo pero no se si tiene un tiempo para hacerlo, el caso es que...
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Aportación de los socios a caja
Me gustaría saber como contabilizar una aportación de los socios a caja, sin que se le vaya a devolver en un futuro. Pensaba hacerlo de 122 a 570 pero en el NPGC la 122 no aparece, no se si sería correcto crearla. (xxx) a (570)
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Pago y cobros
Si tenemos a la misma empresa como cliente y proveedor, y la cuenta como proveedor es superior, como contabilizaríamos la liquidación. Quiero decir se puede compensar los saldos. Ejem. 10 40000001 a 43000001 5 57000001 5, este asiento seria correcto,...
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