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Como quitar la cuenta 470 del balance
¡ ¿Qué puedo hacer con la cuenta 470 que tengo en el balance? No quiero reclamarla¡
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Tratamiento a seguir con la amortización
Con mi agradecimiento por adelantado, tengo un problema y es que no me acabo de aclarar con las amortizaciones contable y fiscal. Te explico: tengo un inmovilizado material a amortizar por valor de 10.000 €; el período máximo a amortizar según las...
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Asiento para eliminar deuda con hacienda
DEUDA CON HACIENDA PRESCRITA: Tenemos una deuda con hacienda que ha prescrito y no sé que asiento debería hacer para eliminarla
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Devolución de compras
1º Hago el asiento de compra: 600 a 400 2º Reclasifico la deuda a la cuenta 401 efectos a pagar: 400 a 401 3º Pago la deuda y saldo la respectiva cuenta: 401 a 572 Entonces una vez pagada devuelvo mercadería que no se ajusto a lo que quería. Pongamos...
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Se pueden borrar completamente asientos realizados en el Contaplus 2008?
Ahora mismo estamos haciendo el cierre de ejercicio del año 2012 (Contaplus 2008), y hay muchos asientos que por equivocación o no saber donde ponerlos están en la cuenta 555.0; pero mi cuestión es si esos asientos se pueden eliminar completamente y...
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Cómo contabilizar el IVA a compensar
En el primer trimestre del año, los saldos de las cuentas de IVA fueron: (472).- 3000€ y la (477).- 1000€, por lo que el asiento fue el siguiente: 1000 (477) H.P., IVA repercutido 2000 (470) H.P., deudora por IVA a (472) H.P., IVA soportado 3000 Pues...
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Contabilidad promotora-inmobiliaria
Me gustaría saber en que cuenta de gastos debo contabilizar las siguientes facturas de técnicos por haber realizado: a) Estudio ICT b) Estudio geotécnico c) Proyecto Delineación d) Informe de Parcela (Terreno) Y también: a) Licencia de obra b)...
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Contabilización de aforos del año anterior
Resulta que me acaban de traer facturas que quedaron pendientes de contabilizar del 2011, y también aforos de importación (melilla), lo único que esos aforos se pagaron en 2011 por caja. Una vez contabilizados puedo pasarlo por caja o no..
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Condenación deuda con un proveedor
Si se tiene una deuda con un proveedor y éste decide perdonárnosla, ¿Cómo se tiene que contabilizar esta "condonación"? ¿Cómo saldamos la cta? ¿Hay qué adjunta algún tipo de documentación aclaratoria del asiento en cuestión?
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¿Cómo se contabilizan los descuentos colegiales?
Santi¡ El otro día ya hablamos mde este tema, pero no está claro todavía en mi mente El tema era de una deuda contable con el colegio de arquitectos que no existe en la realidad y que debo sacar esa deuda de mis cuentas, porque está paga¡ Tampoco...
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