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Como traspaso la cuenta 129 a la 121 y cuando
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Documentación contable obligatoria a entregar de una S.L.
Quisiera saber en qué fecha hay que entregar la documentación (balances, diario...)del ejercicio de la empresa y cuáles son todos los documentos obligatorios a entregar de una ES.L. ¿Todos estos documentos hay que llevarlos al Registro Mercantil si...
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Regularizar cuenta pendiente
Con el cierre estoy revisando cuentas y me he dado cuenta que un leasing que tenía ha finalizado pero me queda un saldo en la cuenta 174 de 1.848,66 € y no sé como puedo regularizar ese saldo pues ya está liquidadas el resto de cuentas. En su día se...
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Error en el impuesto de sociedades
Acabo de entrar en una empresa y he detectado que a la hora de realizar el impuesto de sociedades del ejercicio 2010 y en el pago se produjo un desfase en el haber de una cantidad de 4 cifras, como puedo arreglar este desfase si se han ido realizando...
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Duda en balace de sumas y saldos
Mi duda viene cuando saco el balance de sumas y saldo. Que en el saldo inicial del asiento de apertura cuenta 100. (-5500), en el Debe cero y en el Haber cero. Y en la cuenta 572. En el saldo inicial da 5500, en el debe da cero y en el haber da cero,...
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Como contabilizar una diligencia de embargo de créditos
Nos ha llegado una diligencia de embargo de créditos de la Agencia Tributaria de un proveedor, como nosotros con este proveedor teníamos una factura pendiente de pago, en vez de pagarle directamente al proveedor se la hemos pagado a la Agencia...
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¿Cómo se contabiliza la devolución de mercaderías?
Me gustaría aclarar una duda que me ha surgido. Como contabilizo la devolución de una compra que ha hecho una empresa, entiendo que se pone en el debe el proveedor por el total de factura, y en el haber la cuenta 608 y el Iva 477. ¿Me lo pueden confirmar?
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Contabilizar liquidación iva
Tengo una duda ya que el los 3 primeros trimestre me sale a compensar. Haciendo el siguiente asto 477/4700 xx 472 y en este 4 t me sale a ingresar y solicito devolución estaría bien realizar el asto 477xx472/4700 y así quedaría la 4700 con lo que me...
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Cancelación saldo cuenta 473
Una empresa que sun ingresos son por arrendamiento local negocio, genera mensualmente factura Debe: 430 y 473 haber: 752 y 477 La pregunta es cómo cancelar el saldo de la cuenta 473 al final del año.
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Saldo a final de año en la cuenta 555
Quisiera saber si al cerrar el ejercicio puede haber saldo en la cuenta 555 puesto que tengo un apunte y no se a que corresponde de momento. Es que me han comentado que al cierre del ejercicio la cuenta 555 tiene que estar saldada.
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Regularizar saldos
Como es habitual empezamos con los temas de cierre de ejercicio... AUDITORIAS en fin--... Mirando saldos de mis proveedores... Me encontrados con facturas del año 2005/2006 que están ahí como si no se hubiesen pagado a estas alturas no se pagaran por...
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