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Amortización Inmovilizado
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Asiento apertura créditos fiscales diferidos
Me podríais indicar en el asiento de apertura el crédito fiscal a compensar en ejercicios siguientes ( cuenta 4745) si va en el debe, o no hay que aperturarlo, ya que en el debe ya van las perdidas y ganancias ( cta. 129 ) acumuladas.
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Contabilidad Impuesto sobre sociedades
Entré en una empresa hace unos meses En el balance de sumas y saldos a 31/12/2008 las siguientes cuentas tenían los siguientes saldos: ¿473 HP retenciones y pagos a cuenta 4.657,04? En el Debe ¿4752 HP acreedora por I. Sobre sociedades 167,26? En el...
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Reclasificación de préstamos
Tengo un préstamo el cual vamos haciendo amortizaciones parciales según nos viene bien en la empresa. A la hora de hacer la reclasificación a 31 de diciembre para el nuevo año no se como hacer porque al hacer las amortizaciones parciales la cuota va...
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Ingresos extraordinarios
Mi empresa ha realizado la venta de un vehículo (no forma parta de la actividad normal de la empresa) ¿Sería el asiento correcto? Cuenta deudor (430) a 778 (ingr extraor) Y posteriormente al cobrar Banco (572) a deudor (430).
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Contabilización cesión uso derechos musicales
Querría saber cuál sería la forma más correcta para contabilizar un factura correspondiente al pago por la cesión para su uso de dos canciones de un grupo italiano: a) Contabilízalo como un gasto en la cuenta del grupo 6 correspondiente. B) Ponerlo...
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Compensación de deudas, cliente, acreedor
Un cliente me debe dinero y me paga con un inmovilizado (carretilla elevadora) me hace factura por la venta de dicho inmovilizado., el asiento contable de dicha "compra de inmovilizado material" no es problema, la cuestión es que tengo un mayor...
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Tengo este ajerccio atravesado necesito ayuda
A 31 de diciembre tras la regularización de ingresos y gastos el libro mayor de la contabilidad de la empresa SACARO S.Aque se dedica a la comercialización de azúcar. Presenta los siguientes datos CUENTAS SALDOS Código Nombre Deudor acreedor 460...
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Añadir al saldo de apertura
Este año, se cambió el programa de contabilidad de mi empresa y se realizó el correspondiente asiento de apertura con el balance que se extrajo de la 'contabilidad' anterior (realmente NO se llevó ningún tipo de contabilidad, sólo control de pagos a...
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Baja elemento inmovilizado
Ahora otro tema. Quería dar de baja unos elementos del inmovilizado. ¿Qué asiento tengo que hacer? Por ejemplo un ordenador contabilizado en la 227000 y que ya ha finalizado su amortización.
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¿Asiento inicial cuenta de banco?
Haciendo una conciliación bancaria, ya tengo todos los conceptos en sus partidas correspondientes, pero no me cuadra la cuenta porque me falta el asiento inicial. ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo realizar dicho asiento?
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