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Factura rectificativa. Nota de abono
En una factura anterior nos cobro el importe más de lo que tenía que ser, ahora nos devuelve la diferencia con una factura rectificativa "nota de abono". Para contabilizar el abono de acreedor e ingreso en el banco, ¿Lo qué se trata es minorar el...
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Empresa de alquiler de naves industriales. Declaración de operaciones contables con terceros
Tenemos una empresa que cobra alquileres de naves cada mes, pero en la contabilidad no se ha reflejado el mes de diciembre. El problema que al prepara el 347 nos hemos dado cuenta de ello y no sabemos que hacer. ¿Tendría qué declarar la cantidad que...
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Busco ejemplos didácticos para entender el debe y el haber de los activos en contabilidad
Expertos se que para uds. Esto puede ser una tontería pero yo estoy empezando estudios de contabilidad y no entiendo muy bien lo del debe y el haber sobretodo en los activos. ¿Alguno de uds. Tiene ejemplos bien didácticos para poder comprender este...
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Iva exportaciones
Hemos facturado con iva a un cliente un bien que luego se llevo a un país fuera de la EU(específicamente a Guinea ecuatorial), luego nos envía el DUA y nos solicita la devolución del IVA...¿Qué debo hacer para recuperar el IVA que estoy devolviendo?...
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Acreedores fra.pendientes de recibir
La empresa pagó el año pasado a un acreedor y dicho acreedor no nos ha remito la factura se contabilizó en la 4109, ¿Este acreedor a cerrado la empresa (no podrá hacernos la factura) como lo contabilizo este año? Otra pregunta, la empresa contabilizo...
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Contabilización suplidos
En algunas fras. De gestorías que contabilizo en mi empresa, vienen suplidos en ellas del Rgto. Mercantil. La deuda de mi empresa es con la gestoría no con el RM. ¿Debo contabilizar el IVA del RM o todo lo llevo a gasto (623) y después contabilizo la...
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Contabilizar dietas de viajes
Me gustaría saber cómo contabilizar dietas de viajes. ¿A qué cuenta irían dichas dietas? ¿Se contabilizan mensualmente? ¿Cómo sería el asiento?
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Asientos mal contabilizados
El antiguo contable un préstamo de un socio a la sociedad lo contabilizo en la cta 553 pero con un saldos erróneos ya que se lio con el debe y el haber total este año se ha hecho un asiento de corrección ya que el débito de la sociedad al socio era...
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Diferencia cheque y pagaré
Quisiera saber como contabilizar un cheque y un pagaré, ¿Hay diferencia? Yo los cheques los contabilizo 465 a 572 no se si esta bien así.
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