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¿Cuanto voy a cobrar si me echan de la guardia civil por causas médicas?
Referente a una importante lesión que tengo en la columna vertebral que, como bien indico en el título del email, está haciendo que me preocupe seriamente por mi futuro en la guardia civil ya que nunca he tenido un problema como éste. Esta hernia es...
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Integración de utes
Mi pregunta podrá parecer muy genérica, pero como se integra la contabilidad de una ute, ¿En una de las empresas participes? Lo poco que se, mas que nada porque cuando lo he hecho ha sido todo muy automatizado, ya que utilizaba el programa Navision,...
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Uso de cuentas 121 y 129
¿Me podría explicar como puedo usar las cuentas 121 y 129? Habría algún asiento obligatorio que el programa no genere en el cierre o que tendríamos que hacer durante el año o cuando lo debemos hacer! Espero me pueda ayudar. Como sabe tengo todas mis...
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Perdida en un ejercicio económico
Estoy elaborando un balance semestral y me salio perdida si para el 31 de diciembre obtengo perdida perderé el saldo a favor que obtuve como resultado del balance del año anterior gracias de antemano por la respuesta
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Préstamo contabilidad
Le planteo el supuesto.. Compramos maquina limpieza a pagar en 24 mensualidades. 410... ¿2145? ¿Capital...2188.78?/interese 267.80?... ¿Cómo hacer asto y tengo una dif 43.78? Que no se donde llevarlo.. Tengo la intención de hacer lo siguiente:...
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Salvavidas
Te quería preguntar como puedo hacer para bajar el famoso "salvavidas", o sea la "panza de los costados". Gracias, Guillermo (CABJ)
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Contabilizar pago de facturas de proveedores con pagarés. Efectos comerciales a pagar y cobrar
Mochi tengo otra pregunta. ¿Cuándo pagas con pagares se supone que en el momento de contabilizar el gasto lo llevas a una cuenta 400 proveedors y la fecha en la que haces el pagaré lo llevas a una 401 de efectos comerciales a pagar no?, y la das de...
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Saldos pendientes de proveedores
Estoy haciendo el cierre del ejercicio 2012. Debido a que no he hecho la regeneración de saldos, observo ahora que tengo saldos de proveedores que vienen de hace tiempo y que ya están saldados, pero que siguen apareciendo en la contabilidad. ¿Cómo...
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Tengo duda si podría compensar la cuenta 118 con el desembolso de capital no exigido 103. Me explico; mi empresa todavía no ha desembolsado todo el capital pendiente, pero en cambio ha ido haciendo aportaciones que se encuentran en la cuenta 118. En...
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¿Cómo debo contabilizar una ampliación de capital que se hace con la aportación de un local?
Cómo contabilizar una ampliación de capital que se hace con la aportación de un local que se valora por 6000 euros ( y dicha cantidad resulta una vez deducido el saldo deudor de la hipoteca que gravaba el loca) valor :61.461 - 55461(importe de la...
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